内部統制・JSOXほかの求人一覧
内部監査
- 企業名
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- 企業特徴
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大手電機メーカー
- 勤務地
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神奈川県
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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本社及びその連結子会社に対する内部監査に従事いただきます。内部監査人としてチームでの監査実施と結果報告及び改善状況の確認が主たる業務となります。
内部監査部は東芝グループの経営目標の達成及び企業価値向上に資することを組織目的とし、経営の基盤となるガバナンス、リスクマネジメント、内部統制の改善に寄与しています。
統制環境/法令遵守/財務会計/資産管理等の多岐に亘る監査目標を設定し、監査対象組織における整備と運用の状況を監査し、改善を支援します。 - 想定年収
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500万円 〜 1200万円
【富山】【AIを活用したAML/CFT・コンプライアンス領域におけるデータ分析・モデル構築】コンプライアンス統括部
- 企業名
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- 企業特徴
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地方銀行
- 雇用形態
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契約社員
- 仕事内容など
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法規制対応に伴うAMLシステムの構築改善の企画立案および推進。
・AML業務プロセスの見直し(高度化・効率化等)に関する各種対応。
・AMLに関する各種モデルの新規構築(AI・機械学習等統計数理モデル等)。
・AML業務の既存モデルの管理(データ調査・リスクファクター分析・パラメーターチューニング・業務影響確認等)
ゆくゆくは、厳格な顧客管理(EDD)に関するリスク評価・低減策の実行(ネットワーク分析・ハイリスク先のデータ収集等)
※各種モデルの構築は、弊行システム部門等と協力しながら構築を行っていきます。
【内部統制企画部】(J-SOX)内部統制統括業務
内部監査/内部監査人、監査企画
- 企業名
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- 企業特徴
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国内で証券事業を中核とする独立系金融グループ
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■業務監査、テーマ監査
・リスクベースによる業務監査の実施
・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施
■財務報告に係る内部統制に係る監査
・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証
■システムリスク監査
・システムリスク管理態勢の検証、他
■内部監査企画
・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他
■監査部は経営との距離も近く、提言により会社に付加価値を与え、改善することが出来るなど、非常にやりがいのある仕事と言えます - 想定年収
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550万円~800万円
内部監査部_IT専門監査
- 企業名
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- 企業特徴
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東証プライム上場電機メーカー
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【メイン業務】
IT専門内部監査人(IT内部監査及び外部監査の全て)
(業務内容)
・J-SOX内部監査対応(IT全般統制・IT業務処理統制⇒WT・TOC・RF)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
・J-SOX監査法人監査対応(IT全般統制⇒WT・TOC・RF)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
【サブ業務】
・J-SOX内部監査対応(全般統制・個別財務・業務処理⇒WT・TOC・RF)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
・部内運営支援業務
⇒監査業務効率化支援、グループ教育活動、社内委員会委員など
≪今後の担当変更で担当可能性のある業務≫
※業務監査対応(テーマ監査・リスクアプローチ監査・IT監査等)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など - 想定年収
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500万~900万円
内部監査部_J-SOX監査
- 企業名
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- 企業特徴
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東証プライム上場電機メーカー
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【メイン業務】
J-SOX監査人(担当部門・担当拠点監査実施者)
(業務内容)
・J-SOX内部監査対応(全般統制・個別財務・業務処理⇒WT・TOC・RF)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
・J-SOX監査法人監査対応(全般統制・個別財務・業務処理⇒WT・TOC・RF)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
【サブ業務】
・部内運営支援業務
⇒監査業務効率化支援、グループ教育活動、社内委員会委員など
≪今後の担当変更で担当可能性のある業務≫
※業務監査対応(テーマ監査・リスクアプローチ監査等)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
【管理職】内部監査ポジション
- 企業名
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- 企業特徴
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国内最大手の産業ガスメーカー
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
当社の親会社は
東証プライム上場・産業ガス業界のリーディングカンパニーです。
■一歩先を行く、持続可能なビジネスモデル
鉄鋼、化学、エレクトロニクス、自動車、そして医療や食品まで、日本のあらゆるモノづくりと生活の基盤を支えています。さらに、時代のニーズに合わせ「カーボンニュートラル社会の実現」や「半導体需要への対応」「DX戦略」といった世界規模の課題にも最前線で取り組んでいます。
■グローバルに広がるフィールド
日本国内にとどまらず、米国・欧州・アジア/オセアニア地域へのグローバル展開、さらには「サーモス事業」まで多角的に展開。圧倒的な経営基盤の上で、スピード感を持って新しい価値を創出し続けています。
【業務内容】
■中期監査計画、 年度監査計画の立案
■個別監査計画の実施、 事前調査の実施、 業務監査の実施監査報告書の作成
■J-SOX監査対応
【部署構成】
■内部監査室:8名(男性5名:女性3名)
【キャリアパス】
内部監査のスペシャリストとして、市場価値を最高峰まで高められる環境が整っています。
■グローバル監査への挑戦:
将来的に当ホールディングスの監査室にて、世界各地のグループ会社を対象としたグローバル監査に携わるチャンスがあります。
■マネジメント・経営幹部への道:
将来的には、関係会社の「内部監査室長」として組織を牽引するポジションを目指すことも可能です。 - 想定年収
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960万円~
【未経験歓迎】内部監査ポジション
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
-
国内最大手の産業ガスメーカー
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
当社の親会社は
東証プライム上場・産業ガス業界のリーディングカンパニーです。
■一歩先を行く、持続可能なビジネスモデル
鉄鋼、化学、エレクトロニクス、自動車、そして医療や食品まで、日本のあらゆるモノづくりと生活の基盤を支えています。さらに、時代のニーズに合わせ「カーボンニュートラル社会の実現」や「半導体需要への対応」「DX戦略」といった世界規模の課題にも最前線で取り組んでいます。
■グローバルに広がるフィールド
日本国内にとどまらず、米国・欧州・アジア/オセアニア地域へのグローバル展開、さらには「サーモス事業」まで多角的に展開。圧倒的な経営基盤の上で、スピード感を持って新しい価値を創出し続けています。
【業務内容】
■中期監査計画、 年度監査計画の立案
■個別監査計画の実施、 事前調査の実施、 業務監査の実施監査報告書の作成
■J-SOX監査対応
【部署構成】
■内部監査室:8名(男性5名:女性3名)
【キャリアパス】
内部監査のスペシャリストとして、市場価値を最高峰まで高められる環境が整っています。
■グローバル監査への挑戦:
将来的に当ホールディングスの監査室にて、世界各地のグループ会社を対象としたグローバル監査に携わるチャンスがあります。
■マネジメント・経営幹部への道:
将来的には、関係会社の「内部監査室長」として組織を牽引するポジションを目指すことも可能です。 - 想定年収
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480万円~
内部監査(J-SOX評価業務)
- 企業名
-
無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
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東証プライム上場の総合ファイナンス会社
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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内部監査業務担当として、財務報告の信頼性の確保を目的とした統制評価で、主にマニュアル統制を担当いただきます。
【具体的な業務内容】
◎新リース会計基準適用および基幹システム導入に伴う統制再設計時の検証・助言
◎財務報告に係る内部統制の評価、指摘事項の抽出および統制強化の提案
【部門紹介】
監査部は12名の組織で、以下の業務を担当しています。
・財務報告に係る内部統制評価業務
・内部監査に関する業務
・その他、特命監査および上記に付帯する業務全般
【魅力】
◎ワークライフバランスを重視しており、短時間で効率の良い働き方を奨励しています
◎テレワークを利用した柔軟な働き方が可能です
◎営業やスタッフ部門、監査法人出身者など、多彩なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています
◎当社グループの事業領域は、リース事業や各種ファイナンス事業(プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、航空機ファイナンス)のほか、ICTサービス事業、グローバル事業、再生可能エネルギー事業、PFI・PPP事業など多岐にわたるので、様々な形態の取引に関与することができます
【身に付く知見や能力】
◎重要なシステム入替期の統制評価の経験
◎社長直轄の部門として、会社全体を俯瞰的に見ることができます
※変更の範囲:会社の定める業務 - 想定年収
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790万円~930万円
【富山】内部監査業務(サイバーセキュリティ/市場部門/国際業務部門/FIRB対応/リスク対応)
- 企業名
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- 企業特徴
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地方銀行
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【会社特徴】
北陸エリアを中心に全国へネットワークを展開する地方銀行です。地域企業や個人のお客様に対し、融資・資産運用など幅広い金融サービスを提供しています。
金融グループの中核銀行として、事業承継支援やコンサルティングなどを通じ、地域経済の発展に貢献しています。
☆プラチナくるみん取・えるぼし(3段階目)・とやま女性活躍企業・ふくい女性活躍推進企業プラス+・いしかわ男女共同参画推進宣言企業「女性活躍加速化クラス」取得
【職務内容】
銀行内部監査
・サイバーセキュリティおよびシステムリスクに関する監査
・市場部門監査
・国際業務部門監査
・リスク管理部門、FIRB内部格付手法に関する監査
【部門構成】
・人数:30名(男女比2:28)
【入社後の流れ】
入社初日はコンプライアンス研修や社内インストラクションを実施し、その後はOJTを中心に業務を習得していただきます。
チーム内はコミュニケーションが取りやすい雰囲気で、実務を通じて知識やスキルを身につけていく環境です。
現在、監査業務の高度化に向け、従来の実務中心の育成に加え、
1年目・2年目など段階的な成長目標を設定した育成体制の整備も進めています。
また、必要に応じて外部研修等の受講も検討可能です。
【キャリアパス】
監査業務の経験を積みながら、キャリアの幅を広げていくことが可能です。
将来的には、チームマネジメントを担うポジションや、専門性を高めるゼネラリストとしてのキャリアなど、志向に応じたキャリア形成を目指すことができます。
キャリアの方向性については、本人の志向も踏まえながら検討していきます。
【本ポジションの魅力】
・監査業務を通して、銀行およびグループ全体のあらゆる業務に関連するため、組織全体を俯瞰し銀行経営を支えることができます。
・専門的な知識を活かした監査業務のほか、幅広く内部監査業務に携わることができるため、監査業務に関するキャリアアップを目指すことができます。
- 想定年収
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450万円~1000万円
【大阪】内部監査(リーダークラス)|関西基盤の安定企業【東証プライム上場】
- 企業名
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- 企業特徴
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鉄道・不動産など多角的に事業を展開する大手企業
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【会社特徴】
鉄道事業をはじめとする複数の事業を展開する同グループにおいて、2026年4月1日より鉄道事業の分社化を実施し、各事業の専門性向上および意思決定の迅速化を図る体制改革を進めています。同社はグループ全体の経営管理・戦略推進機能を強化するとともに、不動産事業の拡大や新規事業のスケールアップ、コーポレート戦略と事業戦略の連動強化にも取り組んでおり、安定した事業基盤を有しながら中長期的な成長に向けた変革を推進しています。
【職務内容】
内部監査部において、業務全般(内部統制評価および内部監査)を担当していただきます。
<主な業務内容>
・内部統制評価および内部監査業務全般
・内部統制評価方針および年間計画の策定
・グループ企業における内部統制評価の実施
・経営層向け報告書の作成
・監査法人との折衝・対応
・法改正への対応
・新たな事業拠点における体制構築準備および支援
・業務効率化および品質向上に向けた改善活動
・グループにおける内部監査業務全般
※ご経験に応じて上記業務の中から少しずつお任せいたします。
業務内容の変更範囲:当社全般業務
【本ポジションの魅力】
当社の内部監査部は「持続的な企業価値の向上」と「持続可能な社会の実現」の両立を図り、当社グループが目指すべき“2050年の企業像”の実現に貢献することをミッションとしています。ワークライフバランスを重視した働き方が可能で内部監査人として専門性向上のための資格取得支援のほか、自己啓発の支援制度が充実しています。
- 想定年収
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490万円~800万円
【未経験可/東京】内部監査室(内部統制・内部監査)
- 企業名
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- 企業特徴
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急成長M&Aベンチャー
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、当社グループにおける業務全般に携わっていただく予定です。
■内部統制(J‐SOX)
・リスクアセスメント
・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価
・課題の抽出および改善提案
■内部監査
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)
・監査報告書の作成、経営者報告
・フォローアップ監査の実施
・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
・その他、ガバナンス強化に関する業務
【やりがい・魅力】
■M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。
■監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。
また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。
■様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。
- 想定年収
-
400万円~