業務監査の求人一覧
56 件中1~20件表示

内部監査室マネージャー候補

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企業名
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企業特徴
【BIG4】大手監査法人
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
・所属するBIG4監査法人に加え、グループ各社の内部監査を担当します。
・ガバナンス、リスクコントロール、オペレーション、IT、情報セキュリティ等、幅広い分野の内部監査に従事していただきます。
・個別の内部監査プロジェクトの実施に加え、内部監査室の業務運営にも携わっていただきます。

内部監査

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企業名
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企業特徴
大手電機メーカー
勤務地
神奈川県
雇用形態
正社員
仕事内容など
本社及びその連結子会社に対する内部監査に従事いただきます。内部監査人としてチームでの監査実施と結果報告及び改善状況の確認が主たる業務となります。
 内部監査部は東芝グループの経営目標の達成及び企業価値向上に資することを組織目的とし、経営の基盤となるガバナンス、リスクマネジメント、内部統制の改善に寄与しています。
 統制環境/法令遵守/財務会計/資産管理等の多岐に亘る監査目標を設定し、監査対象組織における整備と運用の状況を監査し、改善を支援します。
想定年収
500万円 〜 1200万円

【富山】【AIを活用したAML/CFT・コンプライアンス領域におけるデータ分析・モデル構築】コンプライアンス統括部

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企業名
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企業特徴
地方銀行
雇用形態
契約社員
仕事内容など
法規制対応に伴うAMLシステムの構築改善の企画立案および推進。
・AML業務プロセスの見直し(高度化・効率化等)に関する各種対応。
・AMLに関する各種モデルの新規構築(AI・機械学習等統計数理モデル等)。
・AML業務の既存モデルの管理(データ調査・リスクファクター分析・パラメーターチューニング・業務影響確認等)

ゆくゆくは、厳格な顧客管理(EDD)に関するリスク評価・低減策の実行(ネットワーク分析・ハイリスク先のデータ収集等)
※各種モデルの構築は、弊行システム部門等と協力しながら構築を行っていきます。

内部監査/内部監査人、監査企画

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企業名
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企業特徴
国内で証券事業を中核とする独立系金融グループ
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
■業務監査、テーマ監査
・リスクベースによる業務監査の実施
・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施
■財務報告に係る内部統制に係る監査
・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証
■システムリスク監査
・システムリスク管理態勢の検証、他
■内部監査企画
・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他

■監査部は経営との距離も近く、提言により会社に付加価値を与え、改善することが出来るなど、非常にやりがいのある仕事と言えます
想定年収
550万円~800万円

【管理職】内部監査ポジション

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企業名
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企業特徴
国内最大手の産業ガスメーカー
雇用形態
正社員
仕事内容など
【会社特徴】
当社の親会社は
東証プライム上場・産業ガス業界のリーディングカンパニーです。

■一歩先を行く、持続可能なビジネスモデル
鉄鋼、化学、エレクトロニクス、自動車、そして医療や食品まで、日本のあらゆるモノづくりと生活の基盤を支えています。さらに、時代のニーズに合わせ「カーボンニュートラル社会の実現」や「半導体需要への対応」「DX戦略」といった世界規模の課題にも最前線で取り組んでいます。

■グローバルに広がるフィールド
日本国内にとどまらず、米国・欧州・アジア/オセアニア地域へのグローバル展開、さらには「サーモス事業」まで多角的に展開。圧倒的な経営基盤の上で、スピード感を持って新しい価値を創出し続けています。

【業務内容】
■中期監査計画、 年度監査計画の立案
■個別監査計画の実施、 事前調査の実施、 業務監査の実施監査報告書の作成
■J-SOX監査対応

【部署構成】
■内部監査室:8名(男性5名:女性3名)

【キャリアパス】
内部監査のスペシャリストとして、市場価値を最高峰まで高められる環境が整っています。
■グローバル監査への挑戦:
 将来的に当ホールディングスの監査室にて、世界各地のグループ会社を対象としたグローバル監査に携わるチャンスがあります。

■マネジメント・経営幹部への道:
 将来的には、関係会社の「内部監査室長」として組織を牽引するポジションを目指すことも可能です。
想定年収
960万円~

【未経験歓迎】内部監査ポジション

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企業名
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企業特徴
国内最大手の産業ガスメーカー
雇用形態
正社員
仕事内容など
【会社特徴】
当社の親会社は
東証プライム上場・産業ガス業界のリーディングカンパニーです。

■一歩先を行く、持続可能なビジネスモデル
鉄鋼、化学、エレクトロニクス、自動車、そして医療や食品まで、日本のあらゆるモノづくりと生活の基盤を支えています。さらに、時代のニーズに合わせ「カーボンニュートラル社会の実現」や「半導体需要への対応」「DX戦略」といった世界規模の課題にも最前線で取り組んでいます。

■グローバルに広がるフィールド
日本国内にとどまらず、米国・欧州・アジア/オセアニア地域へのグローバル展開、さらには「サーモス事業」まで多角的に展開。圧倒的な経営基盤の上で、スピード感を持って新しい価値を創出し続けています。

【業務内容】
■中期監査計画、 年度監査計画の立案
■個別監査計画の実施、 事前調査の実施、 業務監査の実施監査報告書の作成
■J-SOX監査対応

【部署構成】
■内部監査室:8名(男性5名:女性3名)

【キャリアパス】
内部監査のスペシャリストとして、市場価値を最高峰まで高められる環境が整っています。
■グローバル監査への挑戦:
 将来的に当ホールディングスの監査室にて、世界各地のグループ会社を対象としたグローバル監査に携わるチャンスがあります。

■マネジメント・経営幹部への道:
 将来的には、関係会社の「内部監査室長」として組織を牽引するポジションを目指すことも可能です。
想定年収
480万円~

監査業務【グループ証券会社】

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企業名
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企業特徴
国内で証券事業を中核とする独立系金融グループ
雇用形態
正社員
仕事内容など
【職務内容】
■個々の監査の実施
 ・業務監査、テーマ監査の実施
 ・フォローアップ

■監査結果の報告
 ・内部監査報告書の作成
 ・監査結果及び改善状況を経営及び監査等委員会へ報告

■年度監査計画立案、策定
 ・内部監査部の品質向上に係る企画立案および実施
想定年収
600万円~1000万円

【富山】内部監査業務(サイバーセキュリティ/市場部門/国際業務部門/FIRB対応/リスク対応)

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企業名
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企業特徴
地方銀行
雇用形態
正社員
仕事内容など
【会社特徴】
北陸エリアを中心に全国へネットワークを展開する地方銀行です。地域企業や個人のお客様に対し、融資・資産運用など幅広い金融サービスを提供しています。
金融グループの中核銀行として、事業承継支援やコンサルティングなどを通じ、地域経済の発展に貢献しています。

☆プラチナくるみん取・えるぼし(3段階目)・とやま女性活躍企業・ふくい女性活躍推進企業プラス+・いしかわ男女共同参画推進宣言企業「女性活躍加速化クラス」取得

【職務内容】
銀行内部監査
・サイバーセキュリティおよびシステムリスクに関する監査
・市場部門監査
・国際業務部門監査
・リスク管理部門、FIRB内部格付手法に関する監査

【部門構成】
・人数:30名(男女比2:28)

【入社後の流れ】
入社初日はコンプライアンス研修や社内インストラクションを実施し、その後はOJTを中心に業務を習得していただきます。
チーム内はコミュニケーションが取りやすい雰囲気で、実務を通じて知識やスキルを身につけていく環境です。
現在、監査業務の高度化に向け、従来の実務中心の育成に加え、
1年目・2年目など段階的な成長目標を設定した育成体制の整備も進めています。
また、必要に応じて外部研修等の受講も検討可能です。

【キャリアパス】
監査業務の経験を積みながら、キャリアの幅を広げていくことが可能です。
将来的には、チームマネジメントを担うポジションや、専門性を高めるゼネラリストとしてのキャリアなど、志向に応じたキャリア形成を目指すことができます。
キャリアの方向性については、本人の志向も踏まえながら検討していきます。

【本ポジションの魅力】
・監査業務を通して、銀行およびグループ全体のあらゆる業務に関連するため、組織全体を俯瞰し銀行経営を支えることができます。
・専門的な知識を活かした監査業務のほか、幅広く内部監査業務に携わることができるため、監査業務に関するキャリアアップを目指すことができます。
想定年収
450万円~1000万円

【大阪】内部監査(リーダークラス)|関西基盤の安定企業【東証プライム上場】

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企業名
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企業特徴
鉄道・不動産など多角的に事業を展開する大手企業
雇用形態
正社員
仕事内容など
【会社特徴】
鉄道事業をはじめとする複数の事業を展開する同グループにおいて、2026年4月1日より鉄道事業の分社化を実施し、各事業の専門性向上および意思決定の迅速化を図る体制改革を進めています。同社はグループ全体の経営管理・戦略推進機能を強化するとともに、不動産事業の拡大や新規事業のスケールアップ、コーポレート戦略と事業戦略の連動強化にも取り組んでおり、安定した事業基盤を有しながら中長期的な成長に向けた変革を推進しています。

【職務内容】
内部監査部において、業務全般(内部統制評価および内部監査)を担当していただきます。

<主な業務内容>
・内部統制評価および内部監査業務全般
・内部統制評価方針および年間計画の策定
・グループ企業における内部統制評価の実施
・経営層向け報告書の作成
・監査法人との折衝・対応
・法改正への対応
・新たな事業拠点における体制構築準備および支援
・業務効率化および品質向上に向けた改善活動
・グループにおける内部監査業務全般

※ご経験に応じて上記業務の中から少しずつお任せいたします。

業務内容の変更範囲:当社全般業務

【本ポジションの魅力】
当社の内部監査部は「持続的な企業価値の向上」と「持続可能な社会の実現」の両立を図り、当社グループが目指すべき“2050年の企業像”の実現に貢献することをミッションとしています。ワークライフバランスを重視した働き方が可能で内部監査人として専門性向上のための資格取得支援のほか、自己啓発の支援制度が充実しています。
想定年収
490万円~800万円

【未経験可/東京】内部監査室(内部統制・内部監査)

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企業名
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企業特徴
急成長M&Aベンチャー
雇用形態
正社員
仕事内容など
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、当社グループにおける業務全般に携わっていただく予定です。
■内部統制(J‐SOX)
・リスクアセスメント
・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価
・課題の抽出および改善提案
■内部監査
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)
・監査報告書の作成、経営者報告
・フォローアップ監査の実施
・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
・その他、ガバナンス強化に関する業務

【やりがい・魅力】
■M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。
■監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。
また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。
■様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。
想定年収
400万円~

内部監査室員(次世代幹部候補)

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企業名
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企業特徴
スキー業界のリーディングカンパニー
雇用形態
正社員
仕事内容など
連結グループの内部監査を行っていただきます。
■J-SOX対応
■全社統制、整備、運用に係る監査業務
■グループの安全に関わる監査業務
■グループ各社各部門との連携
■外部機関(監査法人等)との連携及び折衝、等

当社では内部監査業務をチェックするだけの機能と考えず、現場と建設的な対話を重ね、現実的で効率的な業務フローへの改善を促すコンサルティング機能を重視しています。

【将来的なキャリアパス】
当社では内部監査により得た知見をもとに、将来的にグループ子会社の幹部クラスあるいは本社の経営企画として、実際の経営判断を行うポジションへ異動することを行っており、経営に興味がある方を求めています。
想定年収
343万円~475万円

内部監査 - スタッフ/Staff of Audit and Investigation

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企業名
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企業特徴
日本発祥の商用車分野で長い歴史を持つ大手トラック・バスメーカー
雇用形態
正社員
仕事内容など
【業務内容】
監査チームは、販売、財務、調達、人事、IT などのさまざまな業務分野や、データコンプライアンス、独占禁止法などの規制関連トピックに関する包括的な監査を主導し、実施する責任を負っています。この仕事を通じて、複雑な環境でのプロセス効率と会社のガイドラインの遵守を確保することに貢献できます。また、さまざまなトピックに関する世界中の内部調査に参加する機会もあります。
主な責任:
■監査のリード:監査を主導し、会社の基準が遵守されるように監査を実施します。
■ 監査管理:自主的に内部監査を管理し、作業プログラムを開発し、監査の開始から完了までを監督します。
■リスク評価:年次企業監査リスク評価プロセスに参加し、その時々の状況に基づいて監査トピックを提案します。
■ 監査実行:監査を実施し、監査チームをリードし、監査をタイムリーに完了させます。
■報告と文書化:監査報告書を作成し、顧客のフィードバックを管理し、文書化をタイムリーに完了させます。
■監視:監査プロセスと結果を継続的に監視し、継続的なコンプライアンスと改善を確保します。
■継続的な教育:継続的な教育と業界標準の理解を通じて専門知識を維持します。

想定年収
500万円~800万円

内部監査・内部統制担当者

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企業名
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企業特徴
建設業界向けSaaS企業
雇用形態
正社員
仕事内容など
【会社特徴】
同社は、クラウド型の建設プロジェクト管理サービスを提供するSaaS企業です。サービス開始以降、建設現場での使いやすさと導入後の活用支援に注力し、建設業界において高いシェアを有するプロダクトへと成長してきました。近年は大規模な資金調達を背景に、既存サービスの進化と新規事業開発を進め、業界を支えるプラットフォーマーとして事業拡大を続けています。

【職務内容】
当社各部門及び、海外子会社を含むグループ会社各社を対象に、内部監査及び内部統制評価(J-SOX)対応に関する業務全般に携わっていただきます。

<主な業務内容>
・J-SOX対応業務(業務全体の約6~7割)
プロセスの統制文書化の支援
内部統制評価の実施
監査法人との協議・連携
・内部監査業務
当社各部門及びグループ会社各社への内部監査の実施
被監査部門長及び経営者への監査結果報告
内部監査を通じた助言・支援業務
・その他
監査役との各種連携

【部門構成】
・2名(監査室長_30代後半・1名_50代)
・男女比:1:0

【入社後の流れ】
既存の内部統制を見直しながら、事業成長に伴い新たに発生する業務プロセスについても、順次J-SOX評価対象として整備・評価していただきます。

【魅力】
・当社グループ全体における内部統制の構築を考え、企画・提案・実行を推進するに際し、経営層や各部門長、グループ会社責任者と連携する機会が多くあり、各責任者の考え方を知る機会も多くあります。その分、迅速な対応や高度なコミュニケーション能力等が求められますが、裁量が大きくやりがいもあり自らの成長も自覚できる環境があります。
・まだまだ発展途上の会社のため、通常の内部監査業務に留まらず、さまざまな部門の意見や声、悩み、課題などを拾い上げ伴走コンサルティングすることで、会社をより良くするための改善や仕組みづくりに貢献することができます。

【キャリアパス】
実務経験を重ねながら、専門職としてのスキルを着実に高めていくことが可能です。
想定年収
500万円~800万円

内部監査スタッフ

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企業名
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企業特徴
東証プライム上場総合ディスプレイ会社
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
空間の総合プロデュースを行っている当社の監査室にて、国際基準(IPPF)レベルの内部監査を実施頂きます

【詳細】
■グローバル内部監査基準に則したアシュアランス業務
(個別監査計画の立案、リスクアセスメント実施、監査プログラムの作成、実査、監査報告書の作成、報告会の実施等)
■グローバル内部監査基準に則したアドバイザリー業務
■J-SOX監査
(全社統制、業務プロセス統制等の独立的二次評価)

【やりがい・魅力】
■監査室は、国際基準(IPPF)レベルの内部監査を実施することを指針としており、一般に認識される内部監査には留まらない、知識や経験の習得が可能なポジションです。

【働き方】
現在会社としてリモートワーク推奨や残業時間削減の施策を推進しており非常に働きやすい環境です。本ポジションは残業がほとんどございません。また、家族手当や住宅手当等の福利厚生が充実しております。
想定年収
670万円~780万円

投資運用業者/内部監査部長候補

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企業名
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企業特徴
不動産投資分野に特化した新興の金融テクノロジー企業
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
■内部監査計画の作成
■内部監査業務の企画
■内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
■対象部門および経営層への監査結果報告
■監査結果に対するフォローアップ
■監査役、会計監査人との連携

※補足
当社に所属いただき、子会社へ出向頂く形になります。(将来転籍の可能性あり)
想定年収
900万円~1200万円

内部監査

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企業名
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企業特徴
産業資材や建設資材を扱う専門商社
勤務地
大阪府
雇用形態
正社員
仕事内容など
当社にて内部統制及び内部監査業務(内部統制と海外子会社の内部監査が主担当)をお任せします。
【業務内容詳細】
■国内外問わず当社グループの内部統制評価業務
■監査法人との連携
■海外子会社の内部監査業務
■国内子会社を含む内部監査業務の支援

【魅力】
当社の扱う製品は大きく分けて3種類あります。
産業機械の中身から、スポーツ・公共空間(床・タイル)まで、幅広いニーズに対応する素材・建材のスペシャリストです!
■産業資材事業:主に農業機械、建設機械、運搬機械など各種量産機械に組込まれるゴム、金属、樹脂等による各種部材を納入。
■スポーツ施設資材事業:大規模国際大会での豊富な採用実績を持つ、全天候型トラックの“モンドトラック”。この“モンドトラック”は当社が国内輸入総代理店となって取扱っている商品。
■)建築資材:点字タイルやノンスリップタイルは、当社オリジナルの商品。販売に留まらず施工まで一貫して行います。

変更の範囲:会社の定める業務
想定年収
500万円~840万円

内部監査室長候補

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企業名
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企業特徴
法人向け決済支援を手がける国内スタートアップ
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
従来の監査手法をそのまま適用しつつも、スタートアップの機動力と挑戦する文化を維持しつつ 、事業の健全な成長を支える心強いパートナーとして 、当社の実態に即した「あるべき監査」をゼロから創造していくことを期待しているポジションとなります。
【業務内容】
業務監査担当として、以下のような業務を担当いただきます。
■全社的なリスク評価および業務監査計画の立案、実施、報告
■当社のビジネスモデルにおける主要業務プロセス(営業、マーケティング、CS等)の監査
■金融関連コンプライアンス、内部統制、決済関連法規、個人情報保護法等の遵守状況の評価
■J-SOX(内部統制報告制度)への対応準備、評価
■監査結果に基づく建設的な業務改善提言およびフォローアップ
【やりがい・魅力】
■「ゼロから”あるべき監査”を創造する」という希少な経験
完成された組織の軽微なアップデートではなく、急成長するFintech企業の内部監査態勢をゼロから構築するという、極めて市場価値の高い経験が得られます。旧来の監査手法に縛られることなく、事業の本質を深く理解した上で、自ら「あるべき監査の姿」を定義し、実践していく。これは、あなたの専門性を次のレベルへと引き上げる、またとない挑戦の機会です。
■独自の監査モデルの追求
メガバンクグループの安定した基盤と、Fintechスタートアップのスピード感を両立させる、前例のない新しい監査モデルの構築に挑戦できます。
今までの経験を存分に活かしていただきながら、決められた手順をこなすのではなく、自らがあるべき姿を定義し、実践していくことが求められます。
■「経営の意思決定に直結する」という圧倒的なインパクト
経営陣と極めて近い距離で、監査を通じて得られた洞察を直接フィードバックし、事業の意思決定に大きな影響を与えることができます。単なるチェック機能に留まらず、事業の健全な成長を支えるパートナーとして、ビジネスの最前線で価値を創出する「攻めの監査」を実践することができます。
想定年収
800万円~2000万円

【東京】監査部 内部監査スペシャリスト(経験者)

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企業名
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企業特徴
東証プライム上場 化学系メーカー
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
【ミッション/期待する役割・責任】
・企業価値を毀損しかねない内部統制上の重大リスクを早期に発見し、適切な改善につなげることで、重大な損害の発生を未然に防ぎ、会社の健全な発展と持続的な成長に貢献する
・経営者の期待や経営課題を的確に捉え、独立した立場から、会社の発展と経営判断に資する実効性の高い内部監査を提供する

【職務概要(具体的な業務内容)】
1.個別の内部監査における以下の業務の適切な遂行
・監査計画の作成
・監査プログラムの検討/作成
・証憑の確認
・監査調書の作成
・監査報告書の作成

2.部門監査の実施(購買、営業、在庫管理、支払管理、労務管理、法令遵守等)

3.リスクベースでのテーマ監査の実施(情報セキュリティ、贈賄防止、競争法対応、購買プロセス等)
想定年収
600万円~1000万円

【監査部】オープンポジション

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企業名
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企業特徴
大手金融機関
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
【業務内容】
当行は、持株会社、当社グループ内の関連会社と一体となって監査業務を行っております。多様な監査業務を行っているため、ご経験やご希望を加味してお任せする業務を決めて参ります。

【配属予定の部/グループ】
【主な配属予定グループ一覧】
■業務監査G:30名
■GB・市場監査G:30名
■リスク管理監査G:30名
■IT監査G:30名
■コンプライアンス監査G:20名
■情報マネジメントG:30名
■プロフェッショナル・プラクティスG:20名
※その他、企画第1・2G、総務G等があります。

【想定されるキャリアパス】
■グループ会社・海外拠点(欧・米・アジア)の監査部署との協働等を通じて、監査人として、銀行業・日本国内に留まらない経験・知見を得ることが出来ます。
■監査人の希望や適性に応じ、当初配属されたGから他のGへの異動も柔軟に対応しており、キャリアの幅を広げることが出来ます

内部監査(マネージャー候補)

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企業名
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企業特徴
【東証プライム上場】情報・通信系事業会社
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
【主な業務】
・年間監査計画に基づき実施する監査チームのリーダーとしてチームを率い、監査レポートをまとめていただきます
・年間監査計画の策定(テーマ監査/関係会社監査/関係会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む)

【具体的な業務】
・対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによるRCMを作成
・RCMおよびテストプランをベースに対象部門に往査(インタビュー/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成
・改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告

【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献
※日本版SOX評価は他部門にて実施

【やりがい・魅力】
■組織の持続的成長への貢献
・内部監査は組織全体の活動を俯瞰し、経営層や関係者に対して戦略的な提言や改善策を提案し、会社の持続的な成長や効率性の向上に貢献することができます。
・組織全体の価値向上に寄与するだけでなく、自身の提言や活動が組織の改善につながったときには、大きな喜びや達成感を感じることができます。
■多様な業務体験と専門知識の習得
監査の対象は当社のみならず、グループ会社全体とカバー領域が広いため、さまざまな業種や業態の知識やビジネスモデルを学ぶ機会が多く、幅広い知識やスキルを身につけることができます。
■会社組織への影響力
当社の内部監査室は、経営層と直接関わる機会が非常に多い組織です。監査結果や改善提案を経営層に直接報告することで、経営層との信頼関係を築き、意思決定プロセスに影響を与えることができます。

想定年収
895万円~1969万円