GRC(ガバナンスリスクコンプライアンス)ほかの求人一覧
【管理職】内部監査ポジション
- 企業特徴
-
国内最大手の産業ガスメーカー
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【会社特徴】
当社の親会社は
東証プライム上場・産業ガス業界のリーディングカンパニーです。
■一歩先を行く、持続可能なビジネスモデル
鉄鋼、化学、エレクトロニクス、自動車、そして医療や食品まで、日本のあらゆるモノづくりと生活の基盤を支えています。さらに、時代のニーズに合わせ「カーボンニュートラル社会の実現」や「半導体需要への対応」「DX戦略」といった世界規模の課題にも最前線で取り組んでいます。
■グローバルに広がるフィールド
日本国内にとどまらず、米国・欧州・アジア/オセアニア地域へのグローバル展開、さらには「サーモス事業」まで多角的に展開。圧倒的な経営基盤の上で、スピード感を持って新しい価値を創出し続けています。
【業務内容】
■中期監査計画、 年度監査計画の立案
■個別監査計画の実施、 事前調査の実施、 業務監査の実施監査報告書の作成
■J-SOX監査対応
【部署構成】
■内部監査室:8名(男性5名:女性3名)
【キャリアパス】
内部監査のスペシャリストとして、市場価値を最高峰まで高められる環境が整っています。
■グローバル監査への挑戦:
将来的に当ホールディングスの監査室にて、世界各地のグループ会社を対象としたグローバル監査に携わるチャンスがあります。
■マネジメント・経営幹部への道:
将来的には、関係会社の「内部監査室長」として組織を牽引するポジションを目指すことも可能です。 - 想定年収
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960万円~
【未経験歓迎】内部監査ポジション
- 企業特徴
-
国内最大手の産業ガスメーカー
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
当社の親会社は
東証プライム上場・産業ガス業界のリーディングカンパニーです。
■一歩先を行く、持続可能なビジネスモデル
鉄鋼、化学、エレクトロニクス、自動車、そして医療や食品まで、日本のあらゆるモノづくりと生活の基盤を支えています。さらに、時代のニーズに合わせ「カーボンニュートラル社会の実現」や「半導体需要への対応」「DX戦略」といった世界規模の課題にも最前線で取り組んでいます。
■グローバルに広がるフィールド
日本国内にとどまらず、米国・欧州・アジア/オセアニア地域へのグローバル展開、さらには「サーモス事業」まで多角的に展開。圧倒的な経営基盤の上で、スピード感を持って新しい価値を創出し続けています。
【業務内容】
■中期監査計画、 年度監査計画の立案
■個別監査計画の実施、 事前調査の実施、 業務監査の実施監査報告書の作成
■J-SOX監査対応
【部署構成】
■内部監査室:8名(男性5名:女性3名)
【キャリアパス】
内部監査のスペシャリストとして、市場価値を最高峰まで高められる環境が整っています。
■グローバル監査への挑戦:
将来的に当ホールディングスの監査室にて、世界各地のグループ会社を対象としたグローバル監査に携わるチャンスがあります。
■マネジメント・経営幹部への道:
将来的には、関係会社の「内部監査室長」として組織を牽引するポジションを目指すことも可能です。 - 想定年収
-
480万円~
【大阪本社】内部監査室_次長(次期内部監査室長候補)
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【職務内容】
・内部監査実務全般(主に業務監査、タイ子会社監査含む)
・内部監査室部門長業務(部門長へ昇進後)
室内マネジメント(予算管理等)、各種会議への出席、
監査結果について社長・経営会議への報告、コンプライアンス委
員会出席 等
<詳細>
・内部監査室は、63歳(7月に64歳)の室長(CIA資格保有者)と、39歳の課長の2名体制です。
・まずは次長として、必要な会社の事業内容を理解していただきながら、監査を実施していただきます。
・中期監査計画、年間監査計画に則った内部監査を実施しています。
・基本は主担当とサブを定め、主担当が全体を組み立て、サブが意見を出して進めていく形です。本監査(往査)、監査報告会は2名一組で行っています。
【入社後の流れ】
①社内研修:
入社時研修として、各部門長から業務内容の説明を受けていただきます。
室長から、事業内容や各部門について、過去の経験や監査結果等を交えて詳細に説明いたします。
必要に応じて、各事業所(三田工場、R&Dセンター、東京本社等)の見学、案内を実施いたします。
↓
②OJT:
年間監査計画に沿って、まずはサブとして監査要員に加わっていただきます。
並行して、部門長として必要な事項について学んでいただきます。
↓
③独り立ち:
数ヶ月後には主担当として監査を実施していただけきます。
室長からの引継ぎについて、計画に沿って実施していくことになります。
【キャリアプラン】
将来(1年後)は内部監査室長として活躍していただくことを予定しております。基本的には60歳で定年退職、特別社員となりますが、定年後も状況次第では管理職に留まっていただく制度もあります。
- 想定年収
-
940万円~1100万円
[SRT]コーポレートガバナンス改革支援コンサルタント(東京/大阪)
- 企業特徴
-
【BIG4】総合コンサルティングファーム
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
コーポレートガバナンス・コードの改訂や、ESGに対する株主・投資家をはじめとする多様なステークホルダーの関心の高まり等、企業におけるガバナンスの高度化は最優先の対応事項となっています。単に形だけの改革ではなく、自社のパーパスや長期ビジョン、
中長期戦略の実現を支える実効性の高いガバナンスの構築にむけて、機関設計の変更や、グローバルガバナンス態勢の構築、会社法内部統制の整備やリスクマネジメント態勢構築等、ガバナンスに係る幅広い支援を行っていきます。
■プロジェクト事例
・機関設計変更支援
・任意の委員会設置支援
・コーポレートガバナンス・コードフィットギャップ分析・改善支援
・コーポレートガバナンスの個別テーマに係る改善支援
(取締役会運営、取締役会付議基準見直し 等)
・監査委員会(監査役会)高度化支援
・グループガバナンス態勢高度化支援
・会社法内部統制整備支援
・グループリスクマネジメント態勢構築・高度化支援
・取締役会実効性評価
・監査委員会(監査役会)実効性評価
■想定職位
コンサルタント~シニアマネジャー
■役割および責任
【Consultant / Senior Consultant】
・プロジェクトで定められたスコープ、成果物に基づいたタスクの確実な遂行
・適切なタイミングで上位者とコミュニケーションを図りながら、ガバナンス・リスク管理等の領域における専門性や経験等を活かした創意工夫に基づくアウトプット
・自身の専門性・経験を踏まえた、クライアントの課題に合わせた各種提案
・下位メンバーに対する指導・助言
【Manager以上】
・プロジェクトの組成、遂行、クロージングまでの一連のマネジメント
・作業タスク・スケジュールを自ら起案し、クライアント期待値やチームとしてのパフォーマンス等を見極め、成果物の品質確保
・ConsultantおよびSenior Consultantへの作業指示・品質レビュー
・新規案件受注に向けた提案活動(提案書構想・作成、見積もり、プレゼン)
・ガバナンス・リスク管理領域における専門性や経験等を活かした下位メンバーの指導・育成、チームの成長への貢献
- 想定年収
-
595万円~
[SRT]内部統制支援コンサルタント(大阪)
- 企業特徴
-
【BIG4】総合コンサルティングファーム
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
テクノロジーの進展、法規制の複雑化、M&Aや組織再編の活発化、事業のグローバル化等により、企業を取り巻く環境は急速に変化しています。その中で内部統制の重要性はますます高まり、企業の健全な事業運営を支えるための高度な内部統制態勢の整備・運用が求められています。
本ポジションでは、財務報告に係る内部統制(J-SOX)を中心とした評価支援、内部統制文書化、統制改善、効率化・高度化施策の立案および実行支援、SAP 等の基幹システム導入時の統制対応など、企業の内部統制強化に向けたコンサルティングを担当します。
■プロジェクト事例
・財務報告に係る内部統制の評価範囲特定・文書化支援
・財務報告に係る内部統制整備状況・運用状況評価支援
・内部統制報告制度対応の効率化・高度化支援
・SAP導入・更改時の内部統制対応支援
・テクノロジー活用による内部統制効率化・高度化支援
■想定職位
コンサルタント~シニアマネジャー
■役割および責任
【Consultant / Senior Consultant】
・プロジェクトスコープ・成果物に基づくタスク遂行
・内部統制領域に関する知識を活かしたアウトプット創出
・クライアント課題に応じた改善提案
・下位メンバーへの指導・助言
【Manager以上】
・プロジェクトの組成~運営・クロージングまでの管理
・成果物の品質管理、スケジュール設計
・チームへの作業指示・レビュー
・新規案件の提案活動(提案書作成・見積・プレゼン)
・内部統制領域の専門性を活かしたメンバー育成 - 想定年収
-
595万円~
[SRT]内部統制支援コンサルタント(東京)
- 企業特徴
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【BIG4】総合コンサルティングファーム
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
テクノロジーの進展、法規制の複雑化、M&Aや組織再編の活発化、事業のグローバル化等により、企業を取り巻く環境は急速に変化しています。その中で内部統制の重要性はますます高まり、企業の健全な事業運営を支えるための高度な内部統制態勢の整備・運用が求められています。
本ポジションでは、財務報告に係る内部統制(J-SOX)を中心とした評価支援、内部統制文書化、統制改善、効率化・高度化施策の立案および実行支援、SAP 等の基幹システム導入時の統制対応など、企業の内部統制強化に向けたコンサルティングを担当します。
■プロジェクト事例
・財務報告に係る内部統制の評価範囲特定・文書化支援
・財務報告に係る内部統制整備状況・運用状況評価支援
・内部統制報告制度対応の効率化・高度化支援
・SAP導入・更改時の内部統制対応支援
・テクノロジー活用による内部統制効率化・高度化支援
■想定職位
コンサルタント~シニアマネジャー
■役割および責任
【Consultant / Senior Consultant】
・プロジェクトスコープ・成果物に基づくタスク遂行
・内部統制領域に関する知識を活かしたアウトプット創出
・クライアント課題に応じた改善提案
・下位メンバーへの指導・助言
【Manager以上】
・プロジェクトの組成~運営・クロージングまでの管理
・成果物の品質管理、スケジュール設計
・チームへの作業指示・レビュー
・新規案件の提案活動(提案書作成・見積・プレゼン)
・内部統制領域の専門性を活かしたメンバー育成 - 想定年収
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595万円~
【東京】業務監査担当
- 企業特徴
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総合物流グループ(東証プライム上場)
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【会社特徴】
物流事業を中核に、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクト事業まで幅広く展開する総合物流グループです。国内外に拠点を持ち、輸配送・倉庫にとどまらずサプライチェーン全体を支えるソリューション提供を強みとしています。持株会社体制のもとグループ経営を推進し、M&Aや新規事業にも積極的に取り組むことで、安定した事業基盤と成長性を両立しています。
【職務内容】
弊社グループは物流事業を祖業として、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクトなど、多様な非物流事業に展開しております。本求人は、非物流事業の内部監査(業務監査、会計監査)のうち業務監査を対象とするものです(内部監査対象分野から会計監査対象分野=経理・財務分野を除いた分野を対象とします)。
1)国内グループ関係会社(主に非物流事業)を対象とする業務監査の実行
①年度監査実施計画の立案
②年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
?監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
④監査品質向上のための施策の立案と実行
2)海外グループ関係会社(主に物流事業)を対象とする業務監査の実行(*)
①年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
②監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
(*)監査室海外内部監査・内部統制グループと共同して実行します。
3)監査室共通業務の実行(監査室発信文書作成、監査室予実管理資料作成 等) - 想定年収
-
530万円~730万円
【大阪】業務監査担当
- 企業特徴
-
総合物流グループ(東証プライム上場)
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
物流事業を中核に、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクト事業まで幅広く展開する総合物流グループです。国内外に拠点を持ち、輸配送・倉庫にとどまらずサプライチェーン全体を支えるソリューション提供を強みとしています。持株会社体制のもとグループ経営を推進し、M&Aや新規事業にも積極的に取り組むことで、安定した事業基盤と成長性を両立しています。
【職務内容】
弊社グループは物流事業を祖業として、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクトなど、多様な非物流事業に展開しております。本求人は、非物流事業の内部監査(業務監査、会計監査)のうち業務監査を対象とするものです(内部監査対象分野から会計監査対象分野=経理・財務分野を除いた分野を対象とします)。
1)国内グループ関係会社(主に非物流事業)を対象とする業務監査の実行
①年度監査実施計画の立案
②年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
?監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
④監査品質向上のための施策の立案と実行
2)海外グループ関係会社(主に物流事業)を対象とする業務監査の実行(*)
①年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
②監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
(*)監査室海外内部監査・内部統制グループと共同して実行します。
3)監査室共通業務の実行(監査室発信文書作成、監査室予実管理資料作成 等) - 想定年収
-
530万円~730万円
【東京】会計監査担当
- 企業特徴
-
総合物流グループ(東証プライム上場)
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【職務内容】
弊社グループは物流事業を祖業として、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクトなど、多様な非物流事業に展開しております。本求人は、弊社グループ内部監査(会計監査、業務監査)のうち会計監査(経理・財務分野)を対象とするものです。
1)国内グループ関係会社(物流事業/非物流事業)を対象とする会計監査の実行
①年度監査実施計画の立案
②年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
?監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
④事業部門(当年度監査対象部門以外)が実施する自主監査に対する確認評価
⑤監査品質向上のための施策の立案と実行
2)海外グループ関係会社(主に物流事業)を対象とする会計監査の実行(※)
①年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
②監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
※監査室海外内部監査・内部統制グループと共同して実行します。
3)監査室共通業務の実行(監査室発信文書作成、監査室予実管理資料作成 等) - 想定年収
-
530万円~730万円
【大阪】会計監査担当
- 企業特徴
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総合物流グループ(東証プライム上場)
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
物流事業を中核に、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクト事業まで幅広く展開する総合物流グループです。国内外に拠点を持ち、輸配送・倉庫にとどまらずサプライチェーン全体を支えるソリューション提供を強みとしています。持株会社体制のもとグループ経営を推進し、M&Aや新規事業にも積極的に取り組むことで、安定した事業基盤と成長性を両立しています。
【職務内容】
弊社グループは物流事業を祖業として、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクトなど、多様な非物流事業に展開しております。本求人は、弊社グループ内部監査(会計監査、業務監査)のうち会計監査(経理・財務分野)を対象とするものです。
(1)国内グループ関係会社(物流事業/非物流事業)を対象とする会計監査の実行
①年度監査実施計画の立案
②年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
?監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
④事業部門(当年度監査対象部門以外)が実施する自主監査に対する確認評価
⑤監査品質向上のための施策の立案と実行
(2)海外グループ関係会社(主に物流事業)を対象とする会計監査の実行(*)
①年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
②監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
(*)監査室海外内部監査・内部統制グループと共同して実行します。
(3)監査室共通業務の実行(監査室発信文書作成、監査室予実管理資料作成 等)
- 想定年収
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530万円~730万円
内部監査(J-SOX評価業務)
- 企業特徴
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東証プライム上場の総合ファイナンス会社
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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内部監査業務担当として、財務報告の信頼性の確保を目的とした統制評価で、主にマニュアル統制を担当いただきます。
【具体的な業務内容】
◎新リース会計基準適用および基幹システム導入に伴う統制再設計時の検証・助言
◎財務報告に係る内部統制の評価、指摘事項の抽出および統制強化の提案
【部門紹介】
監査部は12名の組織で、以下の業務を担当しています。
・財務報告に係る内部統制評価業務
・内部監査に関する業務
・その他、特命監査および上記に付帯する業務全般
【魅力】
◎ワークライフバランスを重視しており、短時間で効率の良い働き方を奨励しています
◎テレワークを利用した柔軟な働き方が可能です
◎営業やスタッフ部門、監査法人出身者など、多彩なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています
◎当社グループの事業領域は、リース事業や各種ファイナンス事業(プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、航空機ファイナンス)のほか、ICTサービス事業、グローバル事業、再生可能エネルギー事業、PFI・PPP事業など多岐にわたるので、様々な形態の取引に関与することができます
【身に付く知見や能力】
◎重要なシステム入替期の統制評価の経験
◎社長直轄の部門として、会社全体を俯瞰的に見ることができます
※変更の範囲:会社の定める業務 - 想定年収
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700万円~850万円
内部統制(J-SOX)評価 / 内部監査
- 企業特徴
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海外事業・新規事業も積極的に手掛ける有名不動産情報サービス企業
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当社グループを対象とした、内部統制(J-SOX)評価および内部監査をお任せします。
【具体的な業務内容】
・J-SOX評価(整備・運用状況)の計画策定および実施
・内部監査(業務監査)の実施および報告書の作成
・評価・監査結果に基づいた、担当部門への論理的かつ建設的なフィードバック
・被監査部門の現場課題に寄り添った、効率的なプロセス改善案の提示および定着支援
・フォローアップ監査(改善状況の確認)を通じた、グループ全体のガバナンス向上支援
※変更の範囲:会社の定める業務に変更の可能性があります。
【チーム構成】
計5名:室長1名、メンバー3名、サポート1名
少数精鋭の組織であり、一人ひとりがプロフェッショナルとして自律的に動きつつも、互いの知見を共有し、チームとして当社グループのガバナンスを支えています。
【やりがい/魅力】
当社は、経営理念を実現するために、IT領域にとどまらず、金融など多岐にわたる事業を展開しています。
内部監査の業務は非常に多様で、さまざまな業界の知識と経験を身に付けることができ、幅広い分野で監査を行うことで、スキルの幅を広げ、キャリアの成長を図ることができます。 - 想定年収
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810万円~1080万円
金融リスクコンサルタント(AML/CFT態勢高度化支援特化)
- 企業特徴
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外資系コンサルティングファーム
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【職種概要】
AML/CFT(マネーロンダリング・テロ資金供与対策)態勢高度化支援に特化したコンサルタント~シニアコンサルタントを募集します。
リスクアセスメント方法論策定、顧客受入方針等の文書作成、ITの有効性データガバナンス、(モデルバリデーション)、グループ管理態勢構築など、国内外の大手金融機関や事業会社に対し、最先端かつ社会的意義の高いプロジェクトを推進しています。
AML/CFT分野での専門性をさらに高め、幅広いキャリアを築きたい方を歓迎します。
【主な業務内容】
・AML/CFTリスクアセスメント方法論の策定・導入支援
・顧客受入方針・KYC関連文書の作成・高度化
・データガバナンス体制の構築・運用支援
・ITの有効性検証(取引モニタリング、スクリーニング等に対するモデルバリデーション)
・グループ管理態勢の設計・グローバル展開支援
・国内外規制(FATF、金融庁ガイドライン等)への対応コンサルティング
・RegTech・AI等の最新技術を活用したAML/CFT態勢強化
・監督当局・政府機関向けアドバイザリー
・AI活用によるマネーロンダリング取引検知、リスクモデル設計・チューニング支援
・AML監査のAI活用導入・運用コンサルティング
【キャリアアップ】
当社では「人財への投資が重要」と考え、組織の変革やプロジェクトリード、学び・成長・インパクトの機会を通じて、AML/CFT分野の専門家としてのキャリアアップを支援します。
グローバル案件や最新テクノロジー領域にも挑戦できる環境で、社会的意義の高い分野でやりがいを実感できます。
GRC領域における内部監査×サイバーセキュリティ アドバイザリー【GRC】
- 企業特徴
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【BIG4】大手監査法人
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
-
【職務内容】
①内部監査におけるサイバー・情報セキュリティ監査の高度化支援
内部監査部門が実施するサイバー・情報セキュリティ領域の監査計画策定、監査手続の設計・実行、報告の高度化に向けたアドバイザリー
②サイバー・情報セキュリティに係るGRC態勢のアセスメント・改善支援
サイバー・情報セキュリティ、プライバシー等のガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス、BCP/BCMの諸活動を対象としたアセスメント・点検
上記に基づく改善・高度化に向けた方針・戦略・計画の策定支援
③GRCの仕組み・体制の整備・高度化の実行支援
ITやサイバー・情報セキュリティ、プライバシー等に関するガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの方法論・仕組み・体制の整備支援
各種ポリシー、規程・マニュアルの整備・見直しの支援
④リスクマネジメント・コンプライアンス・内部監査部門による検証の支援
企業等のリスクマネジメント、コンプライアンス、内部監査に関する部門が実施するサイバー・情報セキュリティ、プライバシー等の領域を対象とした検証等の支援
このような企業ニーズに応えるため、サイバー・情報セキュリティ、内部監査をはじめとするGRC、IT、金融コンサルティングといった領域のいずれかでの経験をお持ちの方を募集しています。現時点で全ての領域に精通している必要はありません。ご自身の強みを起点に、「内部監査×サイバーセキュリティ」という新たな専門領域を切り拓いていく意欲のある方を歓迎します。
【サービス拡大の背景】
企業等におけるガバナンス、リスク、コンプライアンスの重要性は益々高まっており、PwCは企業等のこれらの機能の評価・分析、アウトソーシング、アドバイザリー等によって支援する機会が増加しています。とりわけ近年、サイバー・情報セキュリティは経営上のトップリスクに位置付けられ、情報システム・セキュリティ部門による対応のみならず、取締役会・経営層レベルでの監督や、内部監査部門による独立的な検証・保証の高度化が急務となっています。
当部では、この「内部監査×サイバーセキュリティ」の交差領域にフォーカスし、企業の第三線(内部監査部門)がサイバーセキュリティリスクを的確に評価・検証できる態勢の構築を支援しています。具体的には、以下のようなサービスを提供しています。 - 想定年収
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600万円~1000万円
【大阪】内部監査(リーダークラス)|関西基盤の安定企業【東証プライム上場】
- 企業特徴
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鉄道・不動産など多角的に事業を展開する大手企業
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
鉄道事業をはじめとする複数の事業を展開する同グループにおいて、2026年4月1日より鉄道事業の分社化を実施し、各事業の専門性向上および意思決定の迅速化を図る体制改革を進めています。同社はグループ全体の経営管理・戦略推進機能を強化するとともに、不動産事業の拡大や新規事業のスケールアップ、コーポレート戦略と事業戦略の連動強化にも取り組んでおり、安定した事業基盤を有しながら中長期的な成長に向けた変革を推進しています。
【職務内容】
内部監査部において、業務全般(内部統制評価および内部監査)を担当していただきます。
<主な業務内容>
・内部統制評価および内部監査業務全般
・内部統制評価方針および年間計画の策定
・グループ企業における内部統制評価の実施
・経営層向け報告書の作成
・監査法人との折衝・対応
・法改正への対応
・新たな事業拠点における体制構築準備および支援
・業務効率化および品質向上に向けた改善活動
・グループにおける内部監査業務全般
※ご経験に応じて上記業務の中から少しずつお任せいたします。
業務内容の変更範囲:当社全般業務
【本ポジションの魅力】
当社の内部監査部は「持続的な企業価値の向上」と「持続可能な社会の実現」の両立を図り、当社グループが目指すべき“2050年の企業像”の実現に貢献することをミッションとしています。ワークライフバランスを重視した働き方が可能で内部監査人として専門性向上のための資格取得支援のほか、自己啓発の支援制度が充実しています。
- 想定年収
-
490万円~800万円