内部統制・JSOXの求人一覧
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【監査部】オープンポジション

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企業名
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企業特徴
大手金融機関
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
【業務内容】
当行は、持株会社、当社グループ内の関連会社と一体となって監査業務を行っております。多様な監査業務を行っているため、ご経験やご希望を加味してお任せする業務を決めて参ります。

【配属予定の部/グループ】
【主な配属予定グループ一覧】
■業務監査G:30名
■GB・市場監査G:30名
■リスク管理監査G:30名
■IT監査G:30名
■コンプライアンス監査G:20名
■情報マネジメントG:30名
■プロフェッショナル・プラクティスG:20名
※その他、企画第1・2G、総務G等があります。

【想定されるキャリアパス】
■グループ会社・海外拠点(欧・米・アジア)の監査部署との協働等を通じて、監査人として、銀行業・日本国内に留まらない経験・知見を得ることが出来ます。
■監査人の希望や適性に応じ、当初配属されたGから他のGへの異動も柔軟に対応しており、キャリアの幅を広げることが出来ます

海外グループ会社向け内部統制、コンプライアンス

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企業名
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企業特徴
東証プライム上場機械メーカー
勤務地
大阪府
雇用形態
正社員
仕事内容など
【主な担当業務】
グローバル戦略本部は、アジア(東南・南)・オセアニア・アフリカを中心とした地域の空調事業を統括する部門で、管轄地域の事業を拡大、強化していくための予算運営・管理、関係会社管理を担っていただきます。
■具体的な担当業務
当社空調事業の海外グループ会社に対し、現地法人ごとのコンプライアンスを含めた内部統制推進計画に基づくプロアクティブな内部統制構築と継続的推進、及び内部監査部門による指摘事項の改善計画、実行支援などを直接担当頂きます。

【ポジション・立場】
基幹職:傘下グループ会社全てにおけるコンプライアンス・内部統制の責任を持ち、監査方針の決定、監査実施の管理監督責任をになっていただき、加えて専門性向上に向けたメンバーの指導育成を期待します。
一般職:担当するグループ会社に対して、日々のやりとりに加え、監査指摘事項の改善をサポートすることを通じてより現地に入り込むことで、適切な内部管理を確保することを期待します。

【仕事のやりがい】
当社は中期計画の達成に向けグローバルでの事業成長、M&Aなどダイナミックな戦略、事業運営を行っております。グローバルの中でも特にグローバル戦略本部の管轄するアジア・オセアニアは市場拡大が続く地域です。
コーポレートガバナンスの面からグローバルで大規模な事業成長を支える実感を強く持てる仕事内容です。また、当社の海外グループ会社は販売、生産、開発など様々な機能会社があり、地域の状況に応じたメーカーの事業を幅広く深く知ることのできる環境です。
想定年収
500万円~900万円

内部監査

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企業名
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企業特徴
鋼材を取り扱う専門商社
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
内部監査業務全般(業務監査・テーマ監査の実施・J-SOX評価の実施)をお任せいたします。
海外監査につきましても、ご興味がおありの方は積極的に関与できる環境です!

【やりがい・魅力】
■老舗ものづくり企業から、ものづくり企業を傘下におさめるホールディング企業へと事業転換をおさめたユニークな企業です。
■監査室の内部監査業務全般業務を担う社会的貢献度が高いやりがいのあるお仕事となります。
■海外子会社の監査・出張の機会があり、英語力を存分に発揮できる環境です。
■ご希望に応じ、同部門に所属している経営企画領域の業務に触れることも可能です。

変更の範囲:会社の定める業務
想定年収
550万円~960万円

内部監査(金融機関)

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企業名
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企業特徴
日本を代表する大手小売業グループ傘下の銀行
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
【会社特徴】
■安定した経営基盤
大手小売グループの金融事業を担う銀行として、強固な経営基盤と成長性を誇ります。
■グループシナジーを活かした強み
全国の実店舗と連携し、銀行窓口を持たない新しい形の銀行サービスを展開。利便性の高い金融商品・サービスを提供しています。
■働きやすい環境と柔軟な働き方
変形労働制度や在宅勤務制度を導入し、ワークライフバランスを重視した働き方が可能です。

【職務内容】
当行各部門及び各業務に関する内部監査の実施。内部監査企画。J-SOX評価をご担当いただきます。

・個別内部監査の実施に係る一連の業務
 -監査計画・監査プログラムの作成、監査実施、監査報告書の作成、講評会の実施等
・監査に係る企画業務
 リスクアセスメントの実施、中期・年度監査計画等の立案、年度報告、監査品質の改善等
・J-SOX評価、システム監査、AML/CFT監査、会計監査など

【期待する役割】
・まずは監査担当者として、内部監査実務を担っていただきます。
・チームメンバー育成の経験がある方は、育成担当としての活躍の機会も多くあります。

【部署構成】
・16名(男女比 5:3)
・平均年齢52歳 
・CIA資格保有者:5名

・部員全員が中途入社のため、多様なバックグラウンドを尊重し合う風土です。
・子育て中のメンバーも多く、リモート勤務や変形労働制度を使いながら勤務しています。

【キャリアパス】
・まずは、監査部門での業務をお任せします。監査実務だけでなく、スタッフ育成の経験があれば、ぜひご経験を発揮して部門全体の能力の底上げにも携わっていただきたいです。
・ご本人のご希望と適正により、将来的にリスク管理・AML・クレジットカード事業管理・経営企画など、監査の知見を活かして別部署での活躍の機会もあります。
想定年収
500万円~900万円

【愛知県!未経験歓迎!プライム上場企業】内部監査

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企業名
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企業特徴
【プライム上場企業】機械部品を専門に製造・供給する企業
勤務地
愛知県
雇用形態
正社員
仕事内容など
内部監査領域のスペシャリストを募集します。
内部監査の専門家として、グローバルな監査体制の構築を推進していただきます。

【業務例】
国内外子会社・本社各部門(とくに人事・IT・経理等の間接部門)の監査に関して、以下の体制構築及び実務をお任せします。
■業務監査(全般統制・業務統制)
■JSOX関連業務(グローバル事務局・内部評価)

【やりがい・魅力】
■海外各地域に内部監査人を置いており、現地の内部監査人とのやり取りも発生するため、英語を活かす機会もございます。語学に不安がある方については、最初は通訳者を介してコミュニケーションを取ることも可能ですが、語学に対しても向上心ある方を求めています。
■ポジションの魅力:世界中に拠点を持つ上場企業で、国内外子会社の内部監査経験を積むことができます。また、各地域に勤務する内部監査人と業務連携することにより、グローバルに活躍ができます。
想定年収
500万円~600万円

【プライム上場】内部監査(管理職候補)

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企業名
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企業特徴
【プライム上場企業】機械部品を専門に製造・供給する企業
勤務地
愛知県
雇用形態
正社員
仕事内容など
内部監査領域のスペシャリストを募集します。
内部監査の専門家として、グローバルな監査体制の構築を推進していただきます。

【業務例】
国内外子会社・本社各部門(とくに人事・IT・経理等の間接部門)の監査に関して、以下の体制構築及び実務をお任せします。
■業務監査(全般統制・業務統制)
■JSOX関連業務(グローバル事務局・内部評価)

【やりがい・魅力】
■海外各地域に内部監査人を置いており、現地の内部監査人とのやり取りも発生するため、英語を活かす機会もございます。語学に不安がある方については、最初は通訳者を介してコミュニケーションを取ることも可能ですが、語学に対しても向上心ある方を求めています。
■ポジションの魅力:世界中に拠点を持つ上場企業で、国内外子会社の内部監査経験を積むことができます。また、各地域に勤務する内部監査人と業務連携することにより、グローバルに活躍ができます。
想定年収
500万円~700万円

【東京/品川勤務】内部統制(グループの内部統制全般に係る業務)

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企業名
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企業特徴
日本を代表する総合鉄鋼メーカー
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
【会社特徴】
■東証プライム上場
■国内大手総合重工業メーカー
■国内外に多くの製造拠点を持ち、エネルギー・資源・環境関連の事業にも力を入れている

【職務内容】
グループ全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務または内部監査の実務を担当
■リスクマネジメント: グループリスク管理計画の企画、リスクマネジメント委員会の運営
■コンプライアンス: グループコンプライアンス活動の企画、コンプライアンス教育の企画(役員、管理職、全従業員向け等)、コンプライアンス委員会の運営、内部通報制度の運営
■監査: グループ内部監査計画の企画・実施(J-SOX、リスクベース監査等)

【期待する役割】
■半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、部の行動計画の企画・立案を担っていただきたい
■リスク管理、コンプライアンス、監査業務において、実務経験を積みながら、グループ全体への提言やリスク低減策を実施

【部署構成】
■部門は27名が在籍しており、以下の3チームに分かれています
リスクマネジメントチーム(全社のリスクマネジメント担当)5名
コンプライアンスチーム(全社のコンプライアンス担当)4名
監査グループ(内部監査担当)17名

【キャリアパス】
■数年後には部内の他の担当や、本社の管理部門(財務経理部、法務部、総務CSR部など)への異動も可能です。
 ※ご本人の意向も最大限加味します。
■事業部門の企画・管理部門への異動や、海外統括会社への赴任の可能性もあります。
想定年収
570万円~1100万円

監査・内部統制評価担当

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企業名
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企業特徴
日系大手総合金融サービス会社
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
当グループの監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。

■多角的に事業を展開する当グループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
■事業部門やミドル・バック部門への監査業務
■監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供
■財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)
■グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加
■監査委員会の事務局業務、監査情報の連携

※業務内容の変更の範囲:会社の定める業務

【キャリアパス】
■監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。
■執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。
■法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど

内部監査

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企業名
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企業特徴
東証プライムエレクトロニクス商社
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
国内および海外子会社含む当社グループ全体を対象とした、内部監査の実施及び内
部統制の評価・構築支援(J-SOX 対応)をお願いします。
■J-SOX 評価及び監査を実施
■上記評価結果で問題が確認できた場合は、担当部門へ指摘
■担当部門に対して、より効率的な改善案の提示
■担当部門における改善の状況確認・サポート
想定年収
600万円~900万円

【経営管理部】内部監査メンバー

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企業名
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企業特徴
【シリーズC】有力スタートアップ
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
事業の急成長に伴い組織も拡大する中、IPOを目指す上で内部監査体制の構築が重要なフェーズとなっています。内部監査及び内部統制を通じて会社の管理体制を強化し、企業価値向上に寄与することがミッションです。
【具体的な業務例】
■当社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行
■監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
■代表への内部監査結果報告
■内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価
■業務フローの見直し

※業務の変更の範囲
会社の定める全ての業務
想定年収
600万円~900万円

【経営管理部】内部監査マネージャー候補

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企業名
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企業特徴
【シリーズC】有力スタートアップ
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
【会社特徴】
同社は、「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンのもと、ITエンジニア領域における個人と組織、双方の課題解決に取り組んできました。

現在は、
・IT/Webエンジニア向け転職サービス
・ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス
・経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS
・開発ツールのレビューサイト
・テックカンファレンスのプラットフォーム
の5つのサービスを展開し、サービスの累計会員登録数は26.7万人、国内外のスタートアップから大企業まで4,000社以上に利用されています。

【職務内容】
・内部監査体制確立、年間監査計画立案と実行
・業務プロセス改善の支援
・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
・監査役会の運営サポート
・代表への内部監査結果報告
・内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価

※業務の変更の範囲
会社の定める全ての業務

【部門構成】
・現状、内部監査室長1名。

【仕事の魅力】
■経営直下で裁量を持った業務遂行や組織構築
経営陣とダイレクトに連携しながら、内部監査の体制を構築していただけます。監査計画の策定、業務プロセスの設計、リスク評価のフレームワークまで、ご自身の経験や知見を最大限に活かせる環境です。会社の基盤となる重要な仕組み作りに裁量を持って携われます。

■IPO準備への関与
株式上場に向け、その準備プロセスに内部統制領域から深く関与できるという経験を積むことができます。経営の透明性を高め、社会的な信頼を勝ち得ていくフェーズを経営陣や他部門の仲間と共に推進していくことができます。

■急成長事業を支える「ビジネスパートナー」としてのガバナンスを追求できる
当社は、エンジニア採用・組織支援の領域で複数の事業を展開する、急成長中のスタートアップです。本ポジションは、単にルール準拠をチェックする業務にとどまらず、いかに事業成長を加速させられるかという視点が重要になり、事業部門の良きビジネスパートナーとして、会社の成長に直接貢献している実感を得ることができます。
想定年収
800万円~1200万円

経営企画

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企業名
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企業特徴
業界トップ企業が立ち上げた戦略子会社
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
※ご経験や適性に応じて以下の業務をお任せします
■経営企画/事業戦略企画担当
 ・経営計画・収支計画の策定・管理
 ・代理店・ダイレクトマーケットにおける中長期成長戦略の企画
 ・新規事業の企画・立案およびプロジェクト管理
 ・資本・財務戦略の企画・管理
■コーポレートガバナンス担当
 ・内部統制の企画・管理
 ・サステナビリティ経営・お客様本位の業務運営の企画・管理
 ・取締役会・経営会議の運営

【やりがい・魅力】
■当社は、”ニュー・インシュアランス・クリエイター”として、新しい価値を創造し、お客様の信頼を獲得することを長期ビジョンに掲げています。
■大手生命保険グループの強固な基盤とグループシナジーを活かしつつ、新しい戦略子会社ならではの機動性を最大限発揮することで、従来の保険会社だけでは対応が難しい様々な社会課題に対応し、お客様・社会とともに持続的な成長を目指しています。
■会社成長を支える従業員の皆さんに対しても、新しいことに挑戦し、前向きに働いていただけるような制度の拡充に積極的に取り組んでいます。
■本社勤務(転勤なし)のため、安定して就業することができます。
■今までの金融機関にない、フラットな社風、働きやすさを追求したオープンでカジュアルなオフィス環境を設けております。
想定年収
600万円~1050万円

内部監査人(IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等)

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企業名
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企業特徴
大手金融機関
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
■東証プライム上場の大手金融機関
■グループは国内外で広範な事業展開を行い、安定した経営基盤を誇る
■社会貢献を重視し、持続可能な成長を目指す企業戦略

【職務内容】
■業務詳細
・テーマ監査業務
 ー業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。
 ー監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、信用リスク管理、お客さま本位の業務運営等
 ー監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門、経営管理部門、営業推進管理部門等
・監査企画業務
 ー監査企画グループに所属し、データを活用したリスクアセスメント手法の開発・検討、リスクアセスメントの実施・監査計画の立案等を行っていただきます。

■テーマ監査は5つのユニットを構成し監査業務を行っております(ユニット名(監査対象業務)
 ①クロスファンクションユニット(経営管理・人事)
 ②リレーションユニット(営業推進・業務企画)
 ③デジタルユニット(IT・システム・DX)
 ④コーポレートセンターユニット(2線業務)
 ⑤コンプライアンス・AML・国際ユニット(法令順守・AML))

・入社時のユニットの配属はご本人の経験およびご希望に応じて決定します。
・ユニット間の異動は本人の希望をもとに柔軟に行っております。ユニット内で専門性を高めていただくことも可能です。
・監査経営層との距離が近く、プレゼンや提案の機会も多くあります。

■業務推進の仕方
・チームでの監査業務(1監査あたり4~5名程度)
・年間2~3本程度の監査担当

■監査対象部署
・システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門等

【期待する役割】
■内部監査の実施および報告、フォローアップ
■自分の経験を活かしてアドバイスや提言を行うことも期待
■社外の方を招いた委員会の事務局業務を担当
■国内の監査を担当(1名3社程度を担当)

【部署構成】
その他欄に記載

【キャリアパス】
その他欄に記載

【教育制度】
その他欄に記載
想定年収
700万円~1400万円

グループリスクマネジメント(マネージャー候補)

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企業名
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企業特徴
東証プライム ITサービス企業
勤務地
東京都
雇用形態
正社員
仕事内容など
「経営のDXを通じて企業価値向上に貢献するグループ」を目指す当社グループの中で、私たちはホールディングス会社の内部監査部門としてグループ全体のJSOX監査及び任意監査(業務監査等)、内部統制などを主業務としています。

JSOX監査では、グループ各社の販売プロセスや購買プロセスのリスクを把握し、十分な統制を実施できているかを毎期評価する業務プロセス統制や、業務を支援する社内ITシステムを評価するIT統制などを通して財務報告におけるリスク管理に努めています。
任意監査では、グループ各社の主要な経営管理者との対話を通して、事業目標を達成するうえでのリスクや課題の抽出を行い経営者への報告を行う業務監査の他、経営者からの依頼に基づき特定テーマに沿った監査を実施します。

入社後は、まずは当社グループの事業内容や組織体制、監査業務内容について知ることから始め、ご経験とご志向に合わせて監査業務のOJTを通して業務内容を習得していただきます。期待としては単に監査業務を遂行いただくことではなく、「企業価値向上」に全社として取り組んでいる事に対し、あらゆるリスクに対し機転を利かせ、それを防ぐ手立てを企画いただくことです。そのため経営陣との折衝はもちろんのこと、事業責任者等とも折衝いただき、成長企業としての当グループを下支えしていただくような立場を想定しています。
キャリアとしては、リスクマネジメント業務をつかさどる組織長をイメージしています。

具体的には、入社後は以下のような業務をこれまでのご経験にあわせて担当いただきます。 
・内部監査:内部統制監査(J-SOXベース)、業務監査を、協力会社をマネジメントして対応
・内部監査プロセス及び各種内部監査ツールの改善
・年間内部監査計画に基づく内部監査の実施
・内部監査結果の分析及び報告諸資料の作成
・改善指摘事項等に関する改善進捗状況のモニタリング
・外部監査人(監査法人)との連携及び監査対応

▼魅力
・グループ全体のリスクマネジメントを意識した監査業務の企画に携わり、協力会社のマネジメントや監査法人対応などの折衝力が身につきます
・経営者や経営管理者との対話をする機会が多く、視座の高い議論の経験ができます
・内部監査の仕組みの更なる構築・整備に、貢献いただきたい
想定年収
800万円~1200万円