内部監査の経験を活かす
Quality & Risk Management:Staff(バックオフィス/管理部門)
- 企業特徴
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【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【主な業務内容】
未経験の方もご安心ください。下記は部門全体で実施している業務です。これらの業務を入社後に学んでいただき、リスクマネジメント業務の経験を積んでいただきます。学習意欲の高い方、長期的に勤務いただける方を歓迎します。
(1) 受任予定業務のコンフリクトチェック(英語対応あり。)
(2) KPMGグローバルポリシーに基づく内部監査対応(英語対応あり。)
(3) 他のKPMGメンバーファーム(国内外)とのポリシー等に関する調整(英語対応あり。)
(4) 契約書レビュー(英文契約書含む。)
(5) (社員向け)リスクマネジメント関連トレーニングの企画・実施
(6) (社員からの)各種相談対応※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
大手金融機関の内部監査部
- 企業特徴
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大手金融機関
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■業務内容
・当社を対象とする内部監査業務(本部の施策や管理態勢を対象としたテーマ監査)
-個別監査計画策定、監査実施、監査結果報告(監査対象部署宛報告、経営陣宛報告、会議報告)
-リスクアセスメント、オフサイトモニタリング
■業務詳細
・担当業務:テーマ別監査のグループにおいてIT・システム・DX・事務プロセス等の領域を担当しているユニット(【デジタルユニット】)に所属し、
年間2~3本程度の監査を担当していただきます。
・監査対象領域:サイバーセキュリティ、ITガバナンス、システム・アプリ開発・運用・管理、サードパーティ管理、業務プロセス改革等
・監査対象部署:システム部門、ITセキュリティ部門、DX部門、プロセス改革部門等
■配属部署・組織構成 当社 内部監査部(兼 りそな銀行他グループ銀行 内部監査部)
当社の内部監査部(営業店監査・テーマ別監査)は約200名の体制です。
うちテーマ別監査は約75名で、このうち約4分の1がキャリア採用の方です。
監査実施時は4~5名程度の監査チームを立ち上げて実施しています。
キャリア・プロパーに関係なく意見を柔軟に受け入れる雰囲気があり、新しいことにチャレンジする風土がある職場環境です。
ご入社いただく方に合わせた育成体制を整えており、中長期でご活躍できるようフォローしていきます。 - 想定年収
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700万円~1300万円
【東京/品川勤務】内部統制(グループの内部統制全般に係る業務)
- 企業特徴
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日本を代表する総合鉄鋼メーカー
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【会社特徴】
■東証プライム上場
■国内大手総合重工業メーカー
■国内外に多くの製造拠点を持ち、エネルギー・資源・環境関連の事業にも力を入れている
【職務内容】
グループ全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務または内部監査の実務を担当
■リスクマネジメント: グループリスク管理計画の企画、リスクマネジメント委員会の運営
■コンプライアンス: グループコンプライアンス活動の企画、コンプライアンス教育の企画(役員、管理職、全従業員向け等)、コンプライアンス委員会の運営、内部通報制度の運営
■監査: グループ内部監査計画の企画・実施(J-SOX、リスクベース監査等)
【期待する役割】
■半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、部の行動計画の企画・立案を担っていただきたい
■リスク管理、コンプライアンス、監査業務において、実務経験を積みながら、グループ全体への提言やリスク低減策を実施
【部署構成】
■部門は27名が在籍しており、以下の3チームに分かれています
リスクマネジメントチーム(全社のリスクマネジメント担当)5名
コンプライアンスチーム(全社のコンプライアンス担当)4名
監査グループ(内部監査担当)17名
【キャリアパス】
■数年後には部内の他の担当や、本社の管理部門(財務経理部、法務部、総務CSR部など)への異動も可能です。
※ご本人の意向も最大限加味します。
■事業部門の企画・管理部門への異動や、海外統括会社への赴任の可能性もあります。
- 想定年収
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570万円~1100万円
内部統制、コンプライアンス
- 企業特徴
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東証プライム上場機械メーカー
- 勤務地
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大阪府
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■工業空調事業の海外グループ会社に対し、現地法人ごとの内部統制推進計画に基づくプリアクティブな内部統制構築と継続的推進、及び内部監査部門による指摘事項の改善計画、実行支援、並びにグループコンプライアンス方針に基づく取り組み支援などを担当頂きます。
■ポジション・立場:若手・ベテラン含めて約6名の組織で、法務、経理、内部監査部門等と連携しながら、全体のマネジメントを担っていただきます。
【やりがい・魅力】
■コーポレートガバナンスの面からグローバルで大規模な事業成長を支える実感を強く持てる仕事内容です。また、ダイキン工業の海外グループ会社は販売、生産、開発など様々な機能会社があり、地域の状況に応じたメーカーの事業を幅広く深く知ることのできる環境です。
■グローバルでの更なる事業成長を目指し、M&Aを含めたダイナミックな戦略、事業運営を積極的に進める環境下での業務になります。
【キャリアパス】
将来的にも海外比率が更に高まり、本社統括責任部門として益々運営が難しくなる中、海外事業会社を管理監督するマネジメントを担っていただけますし、内部統制・コンプライアンス面から海外グループ会社と接する経験を活かし、海外主要拠点における管理部門の責任者(CFOなど)として、事業拡大に直接関与いただくことも可能です。 - 想定年収
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500万円~900万円
AML/CFT-IT監査人
- 企業特徴
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日本を代表する大手金融機関
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■みずほフィナンシャルグループおよび国内海外グループ各社のAML/CFT関連システムの監査・モニタリング活動を通じ、関連法令順守の観点での実態把握・課題抽出・評価・真因分析・提言を行うことにより、AML/CFTに関する経営戦略・業務目標の達成に貢献する業務です。
※本求人にて配属される部室店における業務
(変更の範囲)会社の定める業務
【やりがい・魅力】
■内部監査Gの業務範囲は、みずほのグループ・グローバル全域をカバーしており、金融機関におけるシステムインフラの重要性が高まる中、AML/CFT監査活動を通じたビジネス全体の理解や課題の解決を通じたビジネス戦略の遂行にも貢献をすることができます。
■特にAML/CFT関連の監査・モニタリング活動を通じ、国内海外におけるAML/CFT関連業務面の理解からシステム実装面の全体業務を俯瞰する能力と経営感覚が養われます。
■研修制度や資格取得・維持支援制度が充実しており、IT監査人としての専門性を磨くことができます。
Quality & Risk Management Staff(管理部門)
- 企業特徴
-
【BIG4】FASコンサルティングファーム
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
未経験の方もご安心ください。
下記は部門全体で実施している業務です。これらの業務を入社後に学んでいただき、リスクマネジメント業務の経験を積んでいただきます。
■受任予定業務のコンフリクトチェック(英語対応あり。)
■KPMGグローバルポリシーに基づく内部監査対応(英語対応あり。)
■他のKPMGメンバーファーム(国内外)とのポリシー等に関する調整(英語対応あり。)
■契約書レビュー(英文契約書含む。)
■(社員向け)リスクマネジメント関連トレーニングの企画・実施
■(社員からの)各種相談対応※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
グループリスクマネジメント(マネージャー候補)
- 企業特徴
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東証プライム ITサービス企業
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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「経営のDXを通じて企業価値向上に貢献するグループ」を目指す当社グループの中で、私たちはホールディングス会社の内部監査部門としてグループ全体のJSOX監査及び任意監査(業務監査等)、内部統制などを主業務としています。
JSOX監査では、グループ各社の販売プロセスや購買プロセスのリスクを把握し、十分な統制を実施できているかを毎期評価する業務プロセス統制や、業務を支援する社内ITシステムを評価するIT統制などを通して財務報告におけるリスク管理に努めています。
任意監査では、グループ各社の主要な経営管理者との対話を通して、事業目標を達成するうえでのリスクや課題の抽出を行い経営者への報告を行う業務監査の他、経営者からの依頼に基づき特定テーマに沿った監査を実施します。
入社後は、まずは当社グループの事業内容や組織体制、監査業務内容について知ることから始め、ご経験とご志向に合わせて監査業務のOJTを通して業務内容を習得していただきます。期待としては単に監査業務を遂行いただくことではなく、「企業価値向上」に全社として取り組んでいる事に対し、あらゆるリスクに対し機転を利かせ、それを防ぐ手立てを企画いただくことです。そのため経営陣との折衝はもちろんのこと、事業責任者等とも折衝いただき、成長企業としての当グループを下支えしていただくような立場を想定しています。
キャリアとしては、リスクマネジメント業務をつかさどる組織長をイメージしています。
具体的には、入社後は以下のような業務をこれまでのご経験にあわせて担当いただきます。
・内部監査:内部統制監査(J-SOXベース)、業務監査を、協力会社をマネジメントして対応
・内部監査プロセス及び各種内部監査ツールの改善
・年間内部監査計画に基づく内部監査の実施
・内部監査結果の分析及び報告諸資料の作成
・改善指摘事項等に関する改善進捗状況のモニタリング
・外部監査人(監査法人)との連携及び監査対応
▼魅力
・グループ全体のリスクマネジメントを意識した監査業務の企画に携わり、協力会社のマネジメントや監査法人対応などの折衝力が身につきます
・経営者や経営管理者との対話をする機会が多く、視座の高い議論の経験ができます
・内部監査の仕組みの更なる構築・整備に、貢献いただきたい - 想定年収
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800万円~1200万円