内部統制・JSOXほかの求人一覧
(監査部)内部監査マネージャー・シニアマネージャー
- 企業名
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- 企業特徴
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次世代半導体の国産化推進企業
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当社の内部監査部門において、リスクベースアプローチに基づく内部監査業務全般を担当いただきます。
事業環境や経営課題を踏まえた監査活動を通じて、業務の有効性・効率性の向上ならびにガバナンス・コンプライアンスの強化に貢献していただきます。
【主な業務内容】
・業務監査、テーマ監査、コンプライアンス監査、フォローアップ監査等の実施
・全社的なリスク評価に基づくリスクベース監査の企画・実施
・監査対象部門に対する改善支援の実施
・海外拠点を含む監査業務への対応(主務は国内拠点) 海外拠点・グループ会社を対象とした監査の実施
※本ポジションは主としてリスクベース内部監査を担当するものであり、J-SOXにおける経営者評価業務を主な職務とするものではありません。
(監査部)内部監査担当
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- 企業特徴
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次世代半導体の国産化推進企業
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
-
当社の内部監査部門において、リスクベースアプローチに基づく内部監査業務全般を担当いただきます。
事業環境や経営課題を踏まえた監査活動を通じて、業務の有効性・効率性の向上ならびにガバナンス・コンプライアンスの強化に貢献していただきます。
【主な業務内容】
・業務監査、テーマ監査、コンプライアンス監査、フォローアップ監査等の実施
・全社的なリスク評価に基づくリスクベース監査の企画・実施
・監査対象部門に対する改善支援の実施
・海外拠点を含む監査業務への対応(主務は国内拠点) 海外拠点・グループ会社を対象とした監査の実施
※本ポジションは主としてリスクベース内部監査を担当するものであり、J-SOXにおける経営者評価業務を主な職務とするものではありません。
内部統制推進室(IT統制)マネージャー
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- 企業特徴
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次世代半導体の国産化推進企業
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
-
内部統制準備室マネージャーとして、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
※業務具体例
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・対象システムやIT運用に関する関係部門へのヒアリングを通じて、IT方針、手順書、運用実態を確認し、主要なITリスクと対応する統制(IT全般統制・業務処理統制)を整理・文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
内部統制推進室(IT統制)メンバー
- 企業名
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- 企業特徴
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次世代半導体の国産化推進企業
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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マネージャーの指示のもと、当社及び米国子会社の内部統制をご担当頂きます。当社のガバナンス体制を強化する一環として、米国SOX法及び金融商品取引法上の日本版内部統制法の要請を満たす内部統制システムの立上げを推進します。
※業務具体例
・内部統制計画の策定および評価体制の構築
・内部統制制度の整備・運用に関する検討、提案、助言、確認
・対象システムやIT運用に関する関係部門へのヒアリングを通じて、IT方針、手順書、運用実態を確認し、主要なITリスクと対応する統制(IT全般統制・業務処理統制)を整理・文書化
・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)
・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)
・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。
・内部統制の経営者評価の報告書作成
【東京本社|内部監査】MBO後の変革期の中核メンバー
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- 企業特徴
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物流不動産ディベロッパー
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当社及びグループ会社の内部監査の仕組み作りからその運用、さらには親会社経理部門や内部監査部門からのリクエストに基づく財務報告に係る内部統制の評価とその結果報告など、内部監査業務全般に幅広く従事していただきます。
①内部監査の実務全般
・年間監査計画の立案補佐
・内部監査(業務監査等)の実施、および監査報告書の作成
②財務報告に係る内部統制評価・親会社グループへの報告
・財務報告に係る内部統制評価(経営者評価)
・SMBCグループの財務報告ガバナンス要求への対応業務
③グループ会社の内部監査
・当社グループ会社(AM会社)の内部監査の補佐
④各種会議体の運営
・月例で実施される「監査役連絡会」や、四半期ごとの「3様監査会議(会計監査人・監査役・内部監査室)」の準備、運営、議事録等の記録管理、および指摘事項のフォローアップ
⑤監査役との日常的な情報連携・高度なインシデント対応
・常勤監査役および非常勤監査役への情報連携の補佐
・緊急事態発生時における適切な初期対応・連携(部門長不在時の一次対応を含む)
⑥コンプライアンス・リスク管理部門との連携
・リスク管理(2線)機能を担う法務コンプライアンス部などの関連部門と密に連携した、全社的なコンプライアンス・リスクマネジメントの強化
⑦ナレッジマネジメント
・過去の監査に係る経緯・事実関係の確実な記録管理、および組織内のナレッジ継承
⑧IT全社統制・システム監査の推進
・社内のIT内部統制評価、システム監査に関連する実務対応
⑨内部監査の仕組み・体制のブラッシュアップ - 想定年収
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800万円 〜 1000万円
[IA] 内部監査室 マネージャー
- 企業名
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- 企業特徴
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【BIG4】総合コンサルティングファーム
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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各種モニタリング案件の運営管理に加え、自ら案件を担当するプレイングマネージャーを募集します。
レビュー結果の妥当性判断や課題分析、関係部署との調整、業務改善の推進などを通じて、ガバナンス強化および業務品質向上に貢献していきます。
・社内モニタリング業務の企画、運営および改善推進
・各種申請、承認記録、契約書等のレビュー業務の実施および管理
・モニタリング結果の分析および課題の整理
・関係部署への確認、是正依頼および改善状況のフォローアップ
・モニタリング手続、チェックリスト、運営ルール等の整備・改善
・レビュー品質の向上に向けた管理および標準化推進
・メンバーの育成、進捗管理および案件アサイン管理
・経営層向け報告資料の作成および報告 - 想定年収
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730万~1000万
【未経験可】内部監査・IT監査・コンプライアンスアソシエイト職
- 企業名
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- 企業特徴
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中小コンサルティングファーム
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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当社では職階を問わず全てのメンバーが、自身の担当範囲のオーナーシップを持って業務を進めます。本ポジションは、マニュアル化されたガバナンス・コンプライアンス業務を担当範囲とし、オーナーシップとマネジメントの基礎を育てていく場です。
複数の担当ガバナンス・コンプライアンス業務を並行して処理し、品質基準を保って期限内に完了します。チームの定常業務の安定稼働を支える中心的な業務です。
担当クライアントとの定例打ち合わせに参加し、進捗・課題の共有と議事録・タスク管理を担います。クライアントとの継続的な関係を支えます。
担当業務の手順書を自ら整備・更新し、他のメンバーが同一品質で業務を遂行できる状態をつくります。改善は提案にとどめず、反映まで進めます。
担当業務の範囲で作業効率・コストの改善機会を見つけて実行し、その効果を数値で把握・報告します。
新メンバーへの業務引き継ぎを行い、相手がマニュアルを参照して自律的に業務を進められる状態まで支援します。 - 想定年収
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500万円〜2,075万円(当社グレードの定義による)
※提示年収は、前職の年収およびご経験・スキル等を考慮の上、当社規定により決定いたします。
内部監査
- 企業名
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- 企業特徴
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大手電機メーカー
- 勤務地
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神奈川県
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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本社及びその連結子会社に対する内部監査に従事いただきます。内部監査人としてチームでの監査実施と結果報告及び改善状況の確認が主たる業務となります。
内部監査部は東芝グループの経営目標の達成及び企業価値向上に資することを組織目的とし、経営の基盤となるガバナンス、リスクマネジメント、内部統制の改善に寄与しています。
統制環境/法令遵守/財務会計/資産管理等の多岐に亘る監査目標を設定し、監査対象組織における整備と運用の状況を監査し、改善を支援します。 - 想定年収
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500万円 〜 1200万円
【富山】【AIを活用したAML/CFT・コンプライアンス領域におけるデータ分析・モデル構築】コンプライアンス統括部
- 企業名
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- 企業特徴
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地方銀行
- 雇用形態
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契約社員
- 仕事内容など
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法規制対応に伴うAMLシステムの構築改善の企画立案および推進。
・AML業務プロセスの見直し(高度化・効率化等)に関する各種対応。
・AMLに関する各種モデルの新規構築(AI・機械学習等統計数理モデル等)。
・AML業務の既存モデルの管理(データ調査・リスクファクター分析・パラメーターチューニング・業務影響確認等)
ゆくゆくは、厳格な顧客管理(EDD)に関するリスク評価・低減策の実行(ネットワーク分析・ハイリスク先のデータ収集等)
※各種モデルの構築は、弊行システム部門等と協力しながら構築を行っていきます。
【内部統制企画部】(J-SOX)内部統制統括業務
内部監査/内部監査人、監査企画
- 企業名
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- 企業特徴
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国内で証券事業を中核とする独立系金融グループ
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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■業務監査、テーマ監査
・リスクベースによる業務監査の実施
・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施
■財務報告に係る内部統制に係る監査
・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証
■システムリスク監査
・システムリスク管理態勢の検証、他
■内部監査企画
・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他
■監査部は経営との距離も近く、提言により会社に付加価値を与え、改善することが出来るなど、非常にやりがいのある仕事と言えます - 想定年収
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550万円~800万円
内部監査部_IT専門監査
- 企業名
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- 企業特徴
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東証プライム上場電機メーカー
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【メイン業務】
IT専門内部監査人(IT内部監査及び外部監査の全て)
(業務内容)
・J-SOX内部監査対応(IT全般統制・IT業務処理統制⇒WT・TOC・RF)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
・J-SOX監査法人監査対応(IT全般統制⇒WT・TOC・RF)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
【サブ業務】
・J-SOX内部監査対応(全般統制・個別財務・業務処理⇒WT・TOC・RF)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
・部内運営支援業務
⇒監査業務効率化支援、グループ教育活動、社内委員会委員など
≪今後の担当変更で担当可能性のある業務≫
※業務監査対応(テーマ監査・リスクアプローチ監査・IT監査等)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など - 想定年収
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500万~900万円
内部監査部_J-SOX監査
- 企業名
-
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- 企業特徴
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東証プライム上場電機メーカー
- 勤務地
-
東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【メイン業務】
J-SOX監査人(担当部門・担当拠点監査実施者)
(業務内容)
・J-SOX内部監査対応(全般統制・個別財務・業務処理⇒WT・TOC・RF)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
・J-SOX監査法人監査対応(全般統制・個別財務・業務処理⇒WT・TOC・RF)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
【サブ業務】
・部内運営支援業務
⇒監査業務効率化支援、グループ教育活動、社内委員会委員など
≪今後の担当変更で担当可能性のある業務≫
※業務監査対応(テーマ監査・リスクアプローチ監査等)
⇒計画・日程調整・通知・実監査・結果報告・調書作成・内部監査報告書作成支援など
【管理職】内部監査ポジション
- 企業名
-
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- 企業特徴
-
国内最大手の産業ガスメーカー
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
当社の親会社は
東証プライム上場・産業ガス業界のリーディングカンパニーです。
■一歩先を行く、持続可能なビジネスモデル
鉄鋼、化学、エレクトロニクス、自動車、そして医療や食品まで、日本のあらゆるモノづくりと生活の基盤を支えています。さらに、時代のニーズに合わせ「カーボンニュートラル社会の実現」や「半導体需要への対応」「DX戦略」といった世界規模の課題にも最前線で取り組んでいます。
■グローバルに広がるフィールド
日本国内にとどまらず、米国・欧州・アジア/オセアニア地域へのグローバル展開、さらには「サーモス事業」まで多角的に展開。圧倒的な経営基盤の上で、スピード感を持って新しい価値を創出し続けています。
【業務内容】
■中期監査計画、 年度監査計画の立案
■個別監査計画の実施、 事前調査の実施、 業務監査の実施監査報告書の作成
■J-SOX監査対応
【部署構成】
■内部監査室:8名(男性5名:女性3名)
【キャリアパス】
内部監査のスペシャリストとして、市場価値を最高峰まで高められる環境が整っています。
■グローバル監査への挑戦:
将来的に当ホールディングスの監査室にて、世界各地のグループ会社を対象としたグローバル監査に携わるチャンスがあります。
■マネジメント・経営幹部への道:
将来的には、関係会社の「内部監査室長」として組織を牽引するポジションを目指すことも可能です。 - 想定年収
-
960万円~
内部監査ポジション
- 企業名
-
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- 企業特徴
-
国内最大手の産業ガスメーカー
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
当社の親会社は
東証プライム上場・産業ガス業界のリーディングカンパニーです。
■一歩先を行く、持続可能なビジネスモデル
鉄鋼、化学、エレクトロニクス、自動車、そして医療や食品まで、日本のあらゆるモノづくりと生活の基盤を支えています。さらに、時代のニーズに合わせ「カーボンニュートラル社会の実現」や「半導体需要への対応」「DX戦略」といった世界規模の課題にも最前線で取り組んでいます。
■グローバルに広がるフィールド
日本国内にとどまらず、米国・欧州・アジア/オセアニア地域へのグローバル展開、さらには「サーモス事業」まで多角的に展開。圧倒的な経営基盤の上で、スピード感を持って新しい価値を創出し続けています。
【業務内容】
■中期監査計画、 年度監査計画の立案
■個別監査計画の実施、 事前調査の実施、 業務監査の実施監査報告書の作成
■J-SOX監査対応
【部署構成】
■内部監査室:8名(男性5名:女性3名)
【キャリアパス】
内部監査のスペシャリストとして、市場価値を最高峰まで高められる環境が整っています。
■グローバル監査への挑戦:
将来的に当ホールディングスの監査室にて、世界各地のグループ会社を対象としたグローバル監査に携わるチャンスがあります。
■マネジメント・経営幹部への道:
将来的には、関係会社の「内部監査室長」として組織を牽引するポジションを目指すことも可能です。 - 想定年収
-
480万円~
内部監査(J-SOX評価業務)
- 企業名
-
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- 企業特徴
-
東証プライム上場の総合ファイナンス会社
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
内部監査業務担当として、財務報告の信頼性の確保を目的とした統制評価で、主にマニュアル統制を担当いただきます。
【具体的な業務内容】
◎新リース会計基準適用および基幹システム導入に伴う統制再設計時の検証・助言
◎財務報告に係る内部統制の評価、指摘事項の抽出および統制強化の提案
【部門紹介】
監査部は12名の組織で、以下の業務を担当しています。
・財務報告に係る内部統制評価業務
・内部監査に関する業務
・その他、特命監査および上記に付帯する業務全般
【魅力】
◎ワークライフバランスを重視しており、短時間で効率の良い働き方を奨励しています
◎テレワークを利用した柔軟な働き方が可能です
◎営業やスタッフ部門、監査法人出身者など、多彩なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています
◎当社グループの事業領域は、リース事業や各種ファイナンス事業(プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、航空機ファイナンス)のほか、ICTサービス事業、グローバル事業、再生可能エネルギー事業、PFI・PPP事業など多岐にわたるので、様々な形態の取引に関与することができます
【身に付く知見や能力】
◎重要なシステム入替期の統制評価の経験
◎社長直轄の部門として、会社全体を俯瞰的に見ることができます
※変更の範囲:会社の定める業務 - 想定年収
-
790万円~930万円