ITリスクアドバイザリー/システム監査ほかの求人一覧
【管理職】内部監査ポジション
- 企業特徴
-
国内最大手の産業ガスメーカー
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
当社の親会社は
東証プライム上場・産業ガス業界のリーディングカンパニーです。
■一歩先を行く、持続可能なビジネスモデル
鉄鋼、化学、エレクトロニクス、自動車、そして医療や食品まで、日本のあらゆるモノづくりと生活の基盤を支えています。さらに、時代のニーズに合わせ「カーボンニュートラル社会の実現」や「半導体需要への対応」「DX戦略」といった世界規模の課題にも最前線で取り組んでいます。
■グローバルに広がるフィールド
日本国内にとどまらず、米国・欧州・アジア/オセアニア地域へのグローバル展開、さらには「サーモス事業」まで多角的に展開。圧倒的な経営基盤の上で、スピード感を持って新しい価値を創出し続けています。
【業務内容】
■中期監査計画、 年度監査計画の立案
■個別監査計画の実施、 事前調査の実施、 業務監査の実施監査報告書の作成
■J-SOX監査対応
【部署構成】
■内部監査室:8名(男性5名:女性3名)
【キャリアパス】
内部監査のスペシャリストとして、市場価値を最高峰まで高められる環境が整っています。
■グローバル監査への挑戦:
将来的に当ホールディングスの監査室にて、世界各地のグループ会社を対象としたグローバル監査に携わるチャンスがあります。
■マネジメント・経営幹部への道:
将来的には、関係会社の「内部監査室長」として組織を牽引するポジションを目指すことも可能です。 - 想定年収
-
960万円~
【未経験歓迎】内部監査ポジション
- 企業特徴
-
国内最大手の産業ガスメーカー
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
当社の親会社は
東証プライム上場・産業ガス業界のリーディングカンパニーです。
■一歩先を行く、持続可能なビジネスモデル
鉄鋼、化学、エレクトロニクス、自動車、そして医療や食品まで、日本のあらゆるモノづくりと生活の基盤を支えています。さらに、時代のニーズに合わせ「カーボンニュートラル社会の実現」や「半導体需要への対応」「DX戦略」といった世界規模の課題にも最前線で取り組んでいます。
■グローバルに広がるフィールド
日本国内にとどまらず、米国・欧州・アジア/オセアニア地域へのグローバル展開、さらには「サーモス事業」まで多角的に展開。圧倒的な経営基盤の上で、スピード感を持って新しい価値を創出し続けています。
【業務内容】
■中期監査計画、 年度監査計画の立案
■個別監査計画の実施、 事前調査の実施、 業務監査の実施監査報告書の作成
■J-SOX監査対応
【部署構成】
■内部監査室:8名(男性5名:女性3名)
【キャリアパス】
内部監査のスペシャリストとして、市場価値を最高峰まで高められる環境が整っています。
■グローバル監査への挑戦:
将来的に当ホールディングスの監査室にて、世界各地のグループ会社を対象としたグローバル監査に携わるチャンスがあります。
■マネジメント・経営幹部への道:
将来的には、関係会社の「内部監査室長」として組織を牽引するポジションを目指すことも可能です。 - 想定年収
-
480万円~
【デジタルアシュアランス事業部】システム内部監査・内部統制アドバイザリー
- 企業特徴
-
【BIG4】大手監査法人
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【職種内容】
・US-SOX、J-SOX対応支援(PMO、業務プロセス/IT業務処理統制/IT全般統制の文書化、評価、改善、報告等)、IT内部統制の構築・改善支援、新規上場時および企業買収時における経営管理・内部管理体制の構築支援
・IT内部監査対応支援(PMO、リスク評価、監査計画立案、評価、改善、報告等)、IT内部監査メソドロジーの高度化支援、IT内部監査の品質評価、国内外拠点のIT内部監査の実施支援
・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化
・ITガバナンス、AIガバナンス、データガバナンスにおける管理態勢の高度化
・基幹システム更改時の内部統制の再構築、高度化、効率化
・SAP等のERPパッケージの機能を活用した内部統制構築、高度化、効率化
・セキュリティ・データ・AI等に係る法規制、認証に関する各種調査の実施等、及びコンサルティング業務
・セキュリティ関連監査業務
・グローバル企業における海外IT内部監査の高度化(海外Deloitteとの連携)
・財務諸表監査におけるITに関連した内部統制の評価業務 - 想定年収
-
666万円~1013万円
【RA/GRC】GRCアドバイザリー
- 企業特徴
-
BIG4アドバイザリーファーム
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
■職務内容
ガバナンス(内部統制・内部監査を含む)・リスクマネジメント・コンプライアンスの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献していただきます。
※下記すべてではなく、いずれかの専門領域を主としつつ、派生領域も含めた職務に従事いただきます。
【具体的な業務内容】
■ガバナンスに関するコンサルティング
・ガバナンス高度化:品質不正、サステナビリティ、コンプライアンスに係るグループ全体のガバナンス設計と導入
・コーポレートガバナンス: 取締役会・監査役会の実効性評価、機関設計の構築
・グループガバナンス: GHQ・RHQ構想策定、組織・機能設計、権限・レポーティング設計、各種規程類策定、モニタリング体制・手法の検討
・M&Aガバナンス:ガバナンスDD、PMIにおける組織・業務統合、権限方針・意思決定構造の再設計等
■内部統制/内部監査効率化・高度化に関するコンサルティング
・SOX新規導入・高度化:J-SOX/US-SOXの導入、高度化、効率化
・内部監査の高度化、効率化:テクノロジーを活用した内部監査、内部監査の外部品質評価、海外子会社の業務監査コソース、テーマ監査実施等
・不正防止:企業不正・不祥事を防止するためのリスク識別と内部統制の高度化
・業務変革:大規模システム導入やグローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応(業務効率化と内部統制高度化の実現)
■コンプライアンス・リスクマネジメントに関するコンサルティング
・ERM体制構築;リスクアペタイト設計、リスクマネジメント体制の高度化、事業リスク対応の高度化、GRCツール導入、CSA高度化、3line model構築等
・コンプライアンス;行動規範の見直し、コンプライアンス体制の構築、独占禁止法・取適法、個人情報保護法などの規制対応、3Line of defenseをベースとしたモニタリング体制の設計・導入
・クライシスマネジメント:インシデント発生時のエスカレーション・対応体制の整備、事業継続計画(BCP)の高度化、クライシス発生後の再発防止
【大阪本社】内部監査室_次長(次期内部監査室長候補)
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【職務内容】
・内部監査実務全般(主に業務監査、タイ子会社監査含む)
・内部監査室部門長業務(部門長へ昇進後)
室内マネジメント(予算管理等)、各種会議への出席、
監査結果について社長・経営会議への報告、コンプライアンス委
員会出席 等
<詳細>
・内部監査室は、63歳(7月に64歳)の室長(CIA資格保有者)と、39歳の課長の2名体制です。
・まずは次長として、必要な会社の事業内容を理解していただきながら、監査を実施していただきます。
・中期監査計画、年間監査計画に則った内部監査を実施しています。
・基本は主担当とサブを定め、主担当が全体を組み立て、サブが意見を出して進めていく形です。本監査(往査)、監査報告会は2名一組で行っています。
【入社後の流れ】
①社内研修:
入社時研修として、各部門長から業務内容の説明を受けていただきます。
室長から、事業内容や各部門について、過去の経験や監査結果等を交えて詳細に説明いたします。
必要に応じて、各事業所(三田工場、R&Dセンター、東京本社等)の見学、案内を実施いたします。
↓
②OJT:
年間監査計画に沿って、まずはサブとして監査要員に加わっていただきます。
並行して、部門長として必要な事項について学んでいただきます。
↓
③独り立ち:
数ヶ月後には主担当として監査を実施していただけきます。
室長からの引継ぎについて、計画に沿って実施していくことになります。
【キャリアプラン】
将来(1年後)は内部監査室長として活躍していただくことを予定しております。基本的には60歳で定年退職、特別社員となりますが、定年後も状況次第では管理職に留まっていただく制度もあります。
- 想定年収
-
940万円~1100万円
【東京】業務監査担当
- 企業特徴
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総合物流グループ(東証プライム上場)
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
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【会社特徴】
物流事業を中核に、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクト事業まで幅広く展開する総合物流グループです。国内外に拠点を持ち、輸配送・倉庫にとどまらずサプライチェーン全体を支えるソリューション提供を強みとしています。持株会社体制のもとグループ経営を推進し、M&Aや新規事業にも積極的に取り組むことで、安定した事業基盤と成長性を両立しています。
【職務内容】
弊社グループは物流事業を祖業として、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクトなど、多様な非物流事業に展開しております。本求人は、非物流事業の内部監査(業務監査、会計監査)のうち業務監査を対象とするものです(内部監査対象分野から会計監査対象分野=経理・財務分野を除いた分野を対象とします)。
1)国内グループ関係会社(主に非物流事業)を対象とする業務監査の実行
①年度監査実施計画の立案
②年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
?監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
④監査品質向上のための施策の立案と実行
2)海外グループ関係会社(主に物流事業)を対象とする業務監査の実行(*)
①年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
②監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
(*)監査室海外内部監査・内部統制グループと共同して実行します。
3)監査室共通業務の実行(監査室発信文書作成、監査室予実管理資料作成 等) - 想定年収
-
530万円~730万円
【大阪】業務監査担当
- 企業特徴
-
総合物流グループ(東証プライム上場)
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
物流事業を中核に、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクト事業まで幅広く展開する総合物流グループです。国内外に拠点を持ち、輸配送・倉庫にとどまらずサプライチェーン全体を支えるソリューション提供を強みとしています。持株会社体制のもとグループ経営を推進し、M&Aや新規事業にも積極的に取り組むことで、安定した事業基盤と成長性を両立しています。
【職務内容】
弊社グループは物流事業を祖業として、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクトなど、多様な非物流事業に展開しております。本求人は、非物流事業の内部監査(業務監査、会計監査)のうち業務監査を対象とするものです(内部監査対象分野から会計監査対象分野=経理・財務分野を除いた分野を対象とします)。
1)国内グループ関係会社(主に非物流事業)を対象とする業務監査の実行
①年度監査実施計画の立案
②年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
?監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
④監査品質向上のための施策の立案と実行
2)海外グループ関係会社(主に物流事業)を対象とする業務監査の実行(*)
①年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
②監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
(*)監査室海外内部監査・内部統制グループと共同して実行します。
3)監査室共通業務の実行(監査室発信文書作成、監査室予実管理資料作成 等) - 想定年収
-
530万円~730万円
【東京】会計監査担当
- 企業特徴
-
総合物流グループ(東証プライム上場)
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【職務内容】
弊社グループは物流事業を祖業として、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクトなど、多様な非物流事業に展開しております。本求人は、弊社グループ内部監査(会計監査、業務監査)のうち会計監査(経理・財務分野)を対象とするものです。
1)国内グループ関係会社(物流事業/非物流事業)を対象とする会計監査の実行
①年度監査実施計画の立案
②年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
?監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
④事業部門(当年度監査対象部門以外)が実施する自主監査に対する確認評価
⑤監査品質向上のための施策の立案と実行
2)海外グループ関係会社(主に物流事業)を対象とする会計監査の実行(※)
①年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
②監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
※監査室海外内部監査・内部統制グループと共同して実行します。
3)監査室共通業務の実行(監査室発信文書作成、監査室予実管理資料作成 等) - 想定年収
-
530万円~730万円
【大阪】会計監査担当
- 企業特徴
-
総合物流グループ(東証プライム上場)
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
物流事業を中核に、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクト事業まで幅広く展開する総合物流グループです。国内外に拠点を持ち、輸配送・倉庫にとどまらずサプライチェーン全体を支えるソリューション提供を強みとしています。持株会社体制のもとグループ経営を推進し、M&Aや新規事業にも積極的に取り組むことで、安定した事業基盤と成長性を両立しています。
【職務内容】
弊社グループは物流事業を祖業として、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクトなど、多様な非物流事業に展開しております。本求人は、弊社グループ内部監査(会計監査、業務監査)のうち会計監査(経理・財務分野)を対象とするものです。
(1)国内グループ関係会社(物流事業/非物流事業)を対象とする会計監査の実行
①年度監査実施計画の立案
②年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
?監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
④事業部門(当年度監査対象部門以外)が実施する自主監査に対する確認評価
⑤監査品質向上のための施策の立案と実行
(2)海外グループ関係会社(主に物流事業)を対象とする会計監査の実行(*)
①年度監査実施計画に基づく臨店監査の実行(監査報告書の作成、監査講評を含む)
②監査指摘事項に対する改善計画のフォロー
(*)監査室海外内部監査・内部統制グループと共同して実行します。
(3)監査室共通業務の実行(監査室発信文書作成、監査室予実管理資料作成 等)
- 想定年収
-
530万円~730万円
【デジタルアシュアランス事業部】SAP監査業務/アドバイザリー
- 企業特徴
-
【BIG4】大手監査法人
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
SAPの専門家として、会計監査を行うチームの一員となり、主としてSAPのIT統制評価の領域で、財務諸表監査、内部統制監査等の監査業務に従事していただきます。
また、将来的には、その知見を活かしたSAP IT統制アドバイザリー業務等にも従事していただきます。
現在の企業経営上、SAPシステムと会計は密接不可分のものとなっており、企業経営を取り巻くIT環境がますます高度化・複雑化していく中、会計監査におけるSAPスキルを保有した専門家の重要性はこれまで以上に高まっています。
【具体的には、以下のような業務となります】
1)SAPシステムにおけるIT全般統制評価:適正な財務報告を支える情報システムの管理(運用、開発、セキュリティ等)の有効性について、主に情報システム部門の管理者へのインタビューや当社の最新監査ツールを使用することにより、評価します。
2)SAPシステムにおけるIT業務処理統制評価:販売や購買、在庫管理といった財務報告に係る情報システム上の自動処理や認証等の機能が内部統制の一部として多くの会社で利用されています。
その機能が意図したとおりに設計され、動作していることを最新監査ツール等により評価します。
(将来的には)
3)SAPセキュリティ・コントロールアドバイザリー業務:上記のSAP IT監査関連業務で得た知見を活用し、SAPシステムに関するセキュリティ、コントロールの設計・構築に係るアドバイザリー業務、当社のアナリティクスツールを活用した内部統制の高度化に関するアドバイザリー業務等に関与していただきます。
【その他】
・CxOや監査役を含むクライアントの上位層とのディスカッションを通じて、クライアントのITガバナンスに寄与できる仕事です。
・監査やリスク・セキュリティに係るアドバイザリーについて未経験の方でも可。未経験の方でも研修やOJTを通じてキャッチアップしながら活躍いただける環境です。
・コンサルティング会社、SI会社、および事業会社でのSAPシステム導入経験者が在籍し活躍しています。 - 想定年収
-
600万円~1200万円
内部監査(J-SOX評価業務)
- 企業特徴
-
東証プライム上場の総合ファイナンス会社
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
内部監査業務担当として、財務報告の信頼性の確保を目的とした統制評価で、主にマニュアル統制を担当いただきます。
【具体的な業務内容】
◎新リース会計基準適用および基幹システム導入に伴う統制再設計時の検証・助言
◎財務報告に係る内部統制の評価、指摘事項の抽出および統制強化の提案
【部門紹介】
監査部は12名の組織で、以下の業務を担当しています。
・財務報告に係る内部統制評価業務
・内部監査に関する業務
・その他、特命監査および上記に付帯する業務全般
【魅力】
◎ワークライフバランスを重視しており、短時間で効率の良い働き方を奨励しています
◎テレワークを利用した柔軟な働き方が可能です
◎営業やスタッフ部門、監査法人出身者など、多彩なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています
◎当社グループの事業領域は、リース事業や各種ファイナンス事業(プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、航空機ファイナンス)のほか、ICTサービス事業、グローバル事業、再生可能エネルギー事業、PFI・PPP事業など多岐にわたるので、様々な形態の取引に関与することができます
【身に付く知見や能力】
◎重要なシステム入替期の統制評価の経験
◎社長直轄の部門として、会社全体を俯瞰的に見ることができます
※変更の範囲:会社の定める業務 - 想定年収
-
700万円~850万円
内部統制(J-SOX)評価 / 内部監査
- 企業特徴
-
海外事業・新規事業も積極的に手掛ける有名不動産情報サービス企業
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
当社グループを対象とした、内部統制(J-SOX)評価および内部監査をお任せします。
【具体的な業務内容】
・J-SOX評価(整備・運用状況)の計画策定および実施
・内部監査(業務監査)の実施および報告書の作成
・評価・監査結果に基づいた、担当部門への論理的かつ建設的なフィードバック
・被監査部門の現場課題に寄り添った、効率的なプロセス改善案の提示および定着支援
・フォローアップ監査(改善状況の確認)を通じた、グループ全体のガバナンス向上支援
※変更の範囲:会社の定める業務に変更の可能性があります。
【チーム構成】
計5名:室長1名、メンバー3名、サポート1名
少数精鋭の組織であり、一人ひとりがプロフェッショナルとして自律的に動きつつも、互いの知見を共有し、チームとして当社グループのガバナンスを支えています。
【やりがい/魅力】
当社は、経営理念を実現するために、IT領域にとどまらず、金融など多岐にわたる事業を展開しています。
内部監査の業務は非常に多様で、さまざまな業界の知識と経験を身に付けることができ、幅広い分野で監査を行うことで、スキルの幅を広げ、キャリアの成長を図ることができます。 - 想定年収
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810万円~1080万円
【デジタルアシュアランス事業部】SAP関連コンサルタント・システム導入時アドバイザリー
- 企業特徴
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【BIG4】大手監査法人
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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【担当業界】
業界を問いません。製造、流通、公共、医薬といった幅広い業界に対してアドバイザリー業務を提供します。
【担当業務/業務内容例】
・SAPコンサルタント業務(当社によるSAPシステム導入プロジェクトへの参画を予定)
当社のSAPシステム導入プロジェクトに参画し、要件定義から設計、開発、テスト、オフショアのマネジメントまで一連の工程を担当します。当社独自のモデリングツール、グローバルでの先例・ノウハウを駆使し、顧客事業の再構築やグローバルでの連携強化などの大規模なプロジェクトに対し、SAPプロジェクトの中心となって業務に臨んで頂きます。
・PMO業務
基幹システムや周辺システムなどのシステム導入やシステムリプレイスプロジェクトにおけるマネジメントへの報告、進捗/リスク管理、横断課題管理、関係者との調整、委託先管理など、プロジェクト全体を俯瞰して対応するPMO業務を提供していただきます。
・システム開発プロジェクト第三者評価
システム開発プロジェクトを取り巻く様々なリスクに対して、リスクを低減するためのプロジェクト管理手続等が整備及び運用されているかを評価し、不備事項や問題点の指摘と改善提言を行います。
・SAP等のシステム導入時、又は導入後の内部統制の高度化、業務改善に関するアドバイザリー業務やシステム監査業務
企業のCIOや部長クラスとディスカッションし、不正や誤謬を防止するために、ITプロセスのリスクと内部統制の現状を調査し、内部統制の高度化や業務改善のためのアドバイスを提供します。
【その他】
・SI会社やコンサルティング会社でのシステム導入やPMOの経験者が在籍し活躍しています。
・監査法人の一員として、監査業務にも関与していただくため、内部統制や監査の考え方も身につけて頂き、幅広いキャリアをご経験していただけます。当該監査での経験や獲得した知見をシステム導入時のアドバイザリー業務にさらに活かしていただけます。
GRC領域における内部監査×サイバーセキュリティ アドバイザリー【GRC】
- 企業特徴
-
【BIG4】大手監査法人
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【職務内容】
①内部監査におけるサイバー・情報セキュリティ監査の高度化支援
内部監査部門が実施するサイバー・情報セキュリティ領域の監査計画策定、監査手続の設計・実行、報告の高度化に向けたアドバイザリー
②サイバー・情報セキュリティに係るGRC態勢のアセスメント・改善支援
サイバー・情報セキュリティ、プライバシー等のガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス、BCP/BCMの諸活動を対象としたアセスメント・点検
上記に基づく改善・高度化に向けた方針・戦略・計画の策定支援
③GRCの仕組み・体制の整備・高度化の実行支援
ITやサイバー・情報セキュリティ、プライバシー等に関するガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの方法論・仕組み・体制の整備支援
各種ポリシー、規程・マニュアルの整備・見直しの支援
④リスクマネジメント・コンプライアンス・内部監査部門による検証の支援
企業等のリスクマネジメント、コンプライアンス、内部監査に関する部門が実施するサイバー・情報セキュリティ、プライバシー等の領域を対象とした検証等の支援
このような企業ニーズに応えるため、サイバー・情報セキュリティ、内部監査をはじめとするGRC、IT、金融コンサルティングといった領域のいずれかでの経験をお持ちの方を募集しています。現時点で全ての領域に精通している必要はありません。ご自身の強みを起点に、「内部監査×サイバーセキュリティ」という新たな専門領域を切り拓いていく意欲のある方を歓迎します。
【サービス拡大の背景】
企業等におけるガバナンス、リスク、コンプライアンスの重要性は益々高まっており、PwCは企業等のこれらの機能の評価・分析、アウトソーシング、アドバイザリー等によって支援する機会が増加しています。とりわけ近年、サイバー・情報セキュリティは経営上のトップリスクに位置付けられ、情報システム・セキュリティ部門による対応のみならず、取締役会・経営層レベルでの監督や、内部監査部門による独立的な検証・保証の高度化が急務となっています。
当部では、この「内部監査×サイバーセキュリティ」の交差領域にフォーカスし、企業の第三線(内部監査部門)がサイバーセキュリティリスクを的確に評価・検証できる態勢の構築を支援しています。具体的には、以下のようなサービスを提供しています。 - 想定年収
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600万円~1000万円
【大阪】内部監査(リーダークラス)|関西基盤の安定企業【東証プライム上場】
- 企業特徴
-
鉄道・不動産など多角的に事業を展開する大手企業
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
【会社特徴】
鉄道事業をはじめとする複数の事業を展開する同グループにおいて、2026年4月1日より鉄道事業の分社化を実施し、各事業の専門性向上および意思決定の迅速化を図る体制改革を進めています。同社はグループ全体の経営管理・戦略推進機能を強化するとともに、不動産事業の拡大や新規事業のスケールアップ、コーポレート戦略と事業戦略の連動強化にも取り組んでおり、安定した事業基盤を有しながら中長期的な成長に向けた変革を推進しています。
【職務内容】
内部監査部において、業務全般(内部統制評価および内部監査)を担当していただきます。
<主な業務内容>
・内部統制評価および内部監査業務全般
・内部統制評価方針および年間計画の策定
・グループ企業における内部統制評価の実施
・経営層向け報告書の作成
・監査法人との折衝・対応
・法改正への対応
・新たな事業拠点における体制構築準備および支援
・業務効率化および品質向上に向けた改善活動
・グループにおける内部監査業務全般
※ご経験に応じて上記業務の中から少しずつお任せいたします。
業務内容の変更範囲:当社全般業務
【本ポジションの魅力】
当社の内部監査部は「持続的な企業価値の向上」と「持続可能な社会の実現」の両立を図り、当社グループが目指すべき“2050年の企業像”の実現に貢献することをミッションとしています。ワークライフバランスを重視した働き方が可能で内部監査人として専門性向上のための資格取得支援のほか、自己啓発の支援制度が充実しています。
- 想定年収
-
490万円~800万円
【RA/DTCY】サイバーコンサルタント (AI×サイバー)
- 企業特徴
-
【BIG4】大手監査法人
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
■サイバーストラテジー
【クライアントでのAI利活用にかかわるコンサルティング】
AIセキュリティの 戦略策定/ガバナンス態勢の評価、整備・運用/ガイドライン作成、社規策定 等
【当社でのAI利活用】
コンサルティング業務におけるAI利活用の推進
■データ&プライバシー
【AIシステムの利用に係るデータ管理やプライバシー・個人情報保護の検討】
AIデータ・プライバシーガバナンス態勢の評価、整備・運用/ガイドライン作成、社規策定/ソリューションの導入・運用 等
【当社でのAI利活用】
コンサルティング業務におけるAI利活用の推進
■アイデンティティ
【AIシステムの利用に係るAIユーザ管理や権限管理の検討】
AIアカウントを管理するNon-humanアイデンティティ管理構想策定、ガイドライン等プロセス策定/アイデンティティ管理ソリューション導入・運用の検討実施 等
【アイデンティティ管理領域でのAI利活用推進】
コンサルティング業務、アイデンティティ管理業務におけるAI利活用の推進/AIを活用したアイデンティティ管理ソリューションの導入推進(海外連携含む)
■タレント&アカデミー
【クライアントでのAI人財育成に関わるコンサルティング】
育成戦略策定・調達計画策定/定義・育成方法の検討/評価・リテンション検討 等
【育成のカリキュラム提供】
育成に向けた研修を作成
■オフェンシブセキュリティ
AIシステムに対する脅威モデリングを通じた脅威分析及び攻撃シナリオ作成/AI Red Teamingによるリスク評価及び改善に係る助言/AI Red teamingサービス基盤の設計・開発・運用/AIセキュリティ(Offensive Security)関連のオファリングやPoC/デモ環境の構築/AIセキュリティに関する最新脅威・攻撃手法の調査、情報共有/AI Red teamingに関するトレーニング
これらの業務を通じて、最先端のAI技術とセキュリティ領域の知見を活かし企業におけるデジタル改革の推進を支えるとともに、コンサルタントとして顧客対応力、提案力、プロジェクトマネジメント力などの幅広い業務を経験することができます。
グループ内のチーム横断によるコラボレーションしプロジェクトに参画いただくケースもあります。
【京都】デジタル・ビジネスリスクコンサルタント【RA】
- 企業特徴
-
【BIG4】大手監査法人
- 雇用形態
-
正社員
- 仕事内容など
-
当法人の経営・ITリスクアドバイザリー部門(RA)は、サイバーセキュリティ&プライバシーやAIをはじめとしたデジタル・システムに関する監査・コンサルティング業務を通じて、デジタルテクノロジー分野における「信頼の空白」に対応し、「日本の未来に、あらたな信頼を」築く専門家集団です。
SIer / コンサルティングファーム出身者など幅広い人材が集い、日々数百名がそれぞれの「経営リスク」の知見・スキルを融合し、活躍しています。
また法人内調査でも満足度トップクラスである柔軟な働き方やフラットカルチャー(風通しが良く、コミュニケーションの取りやすい環境)を重要視しており、イベントの開催などを通じてチームの結束力を高めています。
カジュアル面談で詳細をお伝えすることも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【主な業務内容(一例)】
【Cyber Security & Privacy】
■サイバーセキュリティ監査/内部監査支援
■情報セキュリティ監査・管理/情報管理態勢の構築、高度化支援
■サイバーハイジーン評価
■プライバシーガバナンス構築支援
【Digital Operational Resilience】
■デジタルトランスフォーメーション(DX)による事業・業務継続力の強化支援
■サードパーティリスク管理・高度化支援
■ITガバナンスの評価/構築支援、システム監査/リスク管理態勢構築支援
■AIガバナンス構築支援
■デジタルガバナンス支援
■プロジェクトアシュアランス
【Audit】
■会計監査支援(システムレビュー)
■内部統制監査(J-SOX)におけるIT内部統制の評価業務